你好,你要確認一個桶里面有多少個,然后再確認這一桶的成本。
老師您好!我公司十月份銷售商品50個,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開了發(fā)票確認了收入,十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題,客戶將沒認證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個,給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認收入分錄 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營業(yè)務成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
老師,請問一下,我們是電商行業(yè)的。買家退貨,我們再把產(chǎn)品退回供應商翻新,每臺需要收取維修費。如果在收到退貨的時候,入庫成本按實際成本減掉維修費的話,會導致期末加權(quán)單價變小。因為維修費較多,這個怎么處理比較好呢
老師,我想請教一下,我們是商貿(mào)型企業(yè),然后我做賬的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做,大概按照主營業(yè)務收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會計結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做,我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補出來后發(fā)現(xiàn),按照加權(quán)平均計算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實際庫存其實沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊,不會操作了
老師,月末單位結(jié)轉(zhuǎn)成本的一個問題咨詢: 假如2月1日購買蘋果10000斤,單價1元,花費了10000元。另外產(chǎn)品入庫另外,運費花了1000元,裝卸費花了1000元,支付冷庫存儲費花了1000元。入庫之后發(fā)現(xiàn)蘋果只有9800斤。截止2月28日賣了5000斤,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本按照月末一次加權(quán)平均法進行結(jié)轉(zhuǎn)。老師在小規(guī)模的實操講課講到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,往往只看發(fā)票上的產(chǎn)品采購價格來講,而沒有講過運輸費、損耗等的處理,因此請問老師: ①在支付運費、裝卸費和冷庫倉儲費的時候,這三筆錢分別怎么做會計科目,是列入產(chǎn)品成本還是列入其他費用 ②200斤的損耗怎么通過會計分錄的形式,記錄并確認下來,然后月末計算單位成本 ③
老師: 我單位是委托加工銷售飾面板的(在采購的刨花板上貼面加工),我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時是分別算材料成本,加工費成本與運費成本的期初,本期完工數(shù),銷售數(shù)(加工費成本和運費成本我是按金額除以平方米)然后是分別核算結(jié)轉(zhuǎn)材料、加工費、運費的完工數(shù),銷售數(shù)與期末數(shù)(期初十完工入庫)金額/(期初+完工入庫),發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本與把加工費等按平方數(shù)分攤至每一種材料成本的銷售成本不同,有1萬多差異,那怎么辦?究竟按那種方法結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本才是正確的?如果按加工費分攤至每種產(chǎn)品,那我怎么調(diào)整銷售成本(才試營業(yè)幾個月)
這四個地方怎么填寫,公司在銀行有貸款,是填在這里嗎
老師您好 企業(yè)和企業(yè)之間借款,需要交什么稅嗎?可以無償借款嗎?不是倆公司沒有關(guān)系
開給法人個人的車輛購置發(fā)票,如果公司要用的話可以補個什么手續(xù)?車輛使用協(xié)議嗎?
老師,客戶打的錢比發(fā)票上的價格多,不用退還,應該怎么做分錄?
您好老師 最近接觸到一家公司小規(guī)模的 做珠寶玉石供應鏈的 貨品是從個人哪里買來的料子然后去做成手鐲掛件之類的 買來料子都沒有發(fā)票 銷售出去時也不開票 稅務上該怎么處理的?還有這涉及到消費稅嗎?
老師,請問小規(guī)模不超30萬,銷項減免入其他收益還是營業(yè)外收入
請問車的三種保險都屬于財產(chǎn)保險嗎?稅局要求交印花稅
公司注銷,帳面固定資產(chǎn)殘值如何平帳
老師您好。我公司今年與一個做建筑防水的公司簽訂了施工合同,收到了一張銷售方是公司名稱、項目名稱是勞務費的增值稅普通發(fā)票,請問需要繳稅什么稅么?
老師,請問一下,我們公司有零售收入,賣給個人的。這個我在稅務申報時做了無票收入,這種是不需要再開票吧。
那您意思是,把桶裝的也按個數(shù)給平均是吧
你好對的,就是這個意思。