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老師: 我單位是委托加工銷售飾面板的(在采購的刨花板上貼面加工),我結轉銷售成本時是分別算材料成本,加工費成本與運費成本的期初,本期完工數(shù),銷售數(shù)(加工費成本和運費成本我是按金額除以平方米)然后是分別核算結轉材料、加工費、運費的完工數(shù),銷售數(shù)與期末數(shù)(期初十完工入庫)金額/(期初+完工入庫),發(fā)現(xiàn)結轉的銷售成本與把加工費等按平方數(shù)分攤至每一種材料成本的銷售成本不同,有1萬多差異,那怎么辦?究竟按那種方法結轉銷售成本才是正確的?如果按加工費分攤至每種產品,那我怎么調整銷售成本(才試營業(yè)幾個月)

2023-11-11 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-11 11:28

你好,因為結轉成本是按照你實際發(fā)生的去結轉,而你把加工費攤到材料去算出來的是庫存商品的成本,相當于你庫存100,可能只用了80,所以成本是只有80的。

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你好,因為結轉成本是按照你實際發(fā)生的去結轉,而你把加工費攤到材料去算出來的是庫存商品的成本,相當于你庫存100,可能只用了80,所以成本是只有80的。
2023-11-11
您好,您對應的支出(委托加工等),需要與對應出入庫數(shù)據(jù)匹配,將支出根據(jù)重量等信息匹配至對應產品
2023-11-12
您好,把前2個月成本結轉分錄紅沖了,再按正確的金額做分錄,就做在本月,不用去調以前月了
2023-11-12
你好,加工費有發(fā)票的話直接計入加工費就行了,這個沒有辦法避免,只能是根據(jù)發(fā)票來做賬,材料和加工費一起結轉就行了
2020-08-24
你好,實際發(fā)生的加工費是需要計入成本的,所以你需要在軟件上增加這個加工的成本,一般可以通過制造費用或者委托加工物資來處理。
2020-08-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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