你好這個你只需要付款的時候借其他應收款,管理費用-服務費。貸銀行存款。 收回的時候借現(xiàn)金或者銀行存款,貸,其他應收款。
老師,您好!煤炭貿(mào)易公司,從上游供應商處購入取得進項,然后向下游客戶銷售,向下游客戶開發(fā)票的憑據(jù),只是結(jié)算員根據(jù)合同做出的煤炭費用結(jié)算單,記賬的時候只有這張銷項發(fā)票記賬聯(lián)和對應的費用結(jié)算單,無論是購入還是賣出都沒有物流單據(jù)也沒任何入庫單,這種情況稅務風險很大嗎?我怎么判斷它們是不是真實業(yè)務,有沒有虛開發(fā)票的嫌疑?我是新手會計,真的害怕。
我公司為了擴大營業(yè)額,增加流水。對接了大宗商品業(yè)務,主要電解銅、鋅錠、鎳板。業(yè)務流程為當天根據(jù)大宗商品價格,我公司與下游公司確認數(shù)量及價格后簽訂合同,然后與上游簽訂合同,通過中儲或全勝申請卡號,上游將貨權(quán)轉(zhuǎn)移我公司,然后我公司將貨權(quán)轉(zhuǎn)移下游公司,下游公司收貨后付款,我公司在將貨款支付上游公司。進項票,倉儲單,資金流,合同都真實匹配。但實際業(yè)務不是我公司對接參與的,這種業(yè)務有稅務風險嗎?
我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司,做奶粉批發(fā),下游都是各個孕嬰門店,上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個中間平臺,門店要貨得把錢付給我們公司,我們再轉(zhuǎn)給成都中億幫他們訂,貨是發(fā)給他們的,不經(jīng)過我們倉庫,(除了我們商貿(mào)自己訂的貨) 在成都中億公司他們給我們有個電子賬戶,我們打過去的錢都在上面有顯示,那些錢叫做上賬,下游門店通過我們向成都中億訂的貨,但是個別的東西沒貨,他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿(mào)公司上賬了(也就是我們在他們公司的電子賬戶),我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿(mào)這邊訂貨的戶頭上,可以抵后面拿貨的應收款,請問一下,這個上賬費在T3上該怎么做分錄?
老師,12月底我們公司同一天開出三個公司的發(fā)票,就是有一個公司的開出發(fā)票出現(xiàn)疑點,對方公司抵扣不了,查了上下游公司都沒問題,請問這是什么原因?老師遇到過這種情況嗎?
老師,老板有個公司,小規(guī)模的,有時候走賬,有時候也有真是業(yè)務,走了好多往來賬,實際真實交易已經(jīng)平賬,金額都是上百萬,現(xiàn)在沒有錢走平了,老板讓直接注銷,這情況下報表過不了吧,往來金額那么大,但是沒有辦法平賬了,還是直接不平賬,按真實報表提?
老師,企業(yè)開辦,選擇行業(yè)表述的時候,工程監(jiān)理服務需要資質(zhì)嗎
老師,你好,上月留抵的增值稅下月是自動抵扣嗎?
老師,就單獨收到老板娘的代訂住宿費的發(fā)票兩千多,可以直接入差旅費嗎
有個固定資產(chǎn)之前報廢過了,做過賬了,后來現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當時還買了一個新的設備安到這個作廢的固定資產(chǎn)上了,當時沒有把這個新的設備一起作廢掉,現(xiàn)在盤庫發(fā)現(xiàn)了,這個賬怎么做呢
老師好,普通發(fā)票查驗真?zhèn)尉W(wǎng)站有嗎,謝謝
工商年報單位基數(shù)我是按社保上工資加(1—12月),實際繳納是(1—12月的合計),想請問生育我寫0對嗎?
客戶是分批付款的,每次付款我們要先開票給他們,那產(chǎn)品還沒入庫,這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,建筑公司跨地區(qū)開票預交增值稅和附加稅的會計分錄怎么寫?
老師公司借股東錢簽訂借款合同需要繳納合同印花稅嗎,如需要公司是一次性繳納還是每季度繳納一次
稅收統(tǒng)計調(diào)查表中,外購設備(不含資產(chǎn)評估數(shù)、融資租賃租入設備)這欄,含不含運輸工具,公司運輸工具用于生產(chǎn)經(jīng)營
麻煩老師詳細點,比如銷售開票該怎么做分錄,采購后開票該怎么做
你好,比如你給下游開票,內(nèi)賬銷售開票不做分錄 你收到錢,借銀行存款,貸其他應付款,其他業(yè)務收入 然后將這部分錢私下給對方給回去,借其他應付款貸,銀行存款。
老師,您看下分錄做的對嗎?
也好,對的,就是你做的這樣子。
內(nèi)賬就不需要做收入和原材料了嗎?我剛從一套賬的商貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)到分內(nèi)外賬的制造企業(yè),有點不太懂
你好,是的,內(nèi)臟不需要做這些,只根據(jù)實際的業(yè)務來做。