你好,這個不需要開發(fā)票。
賣酒的個體戶企業(yè),招待客戶用酒,是視同銷售嗎?還是做費用,怎么做分錄
餐費可以入業(yè)務宣傳費么?公司是賣白酒的,為了促銷免費請客戶去餐廳吃飯喝酒,酒是自己帶的,產生的餐費可不可以入業(yè)務宣傳費。
員工以公司名義開發(fā)票,買酒,但是這個酒是員工自己花的錢,自己喝的。這個情況怎么處理?
我公司提前買了酒水,在招待客戶吃飯的時候自帶買的酒水。該酒的發(fā)票名稱是開的酒類,請問該酒水是否需要增值稅視同銷售,是否需要所得稅視同銷售?
我公司提前買了酒水,在招待客戶吃飯的時候自帶買的酒水。該酒的發(fā)票名稱是開的酒類,請問該酒水是否需要增值稅視同銷售,是否需要所得稅視同銷售?
老師你好,我想問一下我們是做售貨機的但是機器是另外一公司博的,點位是我們好公司的,我們收入是博公司機器銷售額的28點,之前這銷售額是博直接按28的點打給我們好公司公賬上,現(xiàn)在公司將機器賬號切換成我們好公司后,我們有如下問題,1.機器銷售額是后臺看到的數(shù)據(jù)而這銷售額可能提現(xiàn)到賬就沒有那么多,也就是有差額,這個分錄分錄如何寫,2.這銷售額我們要扣除28%我們好公司收入后,其他剩余銷售額要打給實際售貨機運行方 博公司,那這個分錄如何寫,我們是做內賬的,還有發(fā)票我也不知道到時候咋開了,是按差額開給機器后臺通公司么?
#提問:老師:個體工商戶開票怎么開?
老師請問一下!員工拿張租車的專票報銷,金額是400元,實際付款是390元優(yōu)惠10元。這怎么做賬呢?
老師,我司有房產租給租客,一平方75元,本月開始遞增遞增5%,遞增后即一平方78.75元,但是實收還是按一平方75收,另外3.75元一平方先掛應收,一年后收取,表述的時候寫“遞增5%即3.75/平方,可延后收取”這樣表述對嗎?
#提問:老師:小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅不超過一百萬的,現(xiàn)在還有5%減半征收政策嗎?
老師有個問題,股權登記日如果沒有領到本次股利的權利,那它這個計算用不用?上年股利D0 公式D0*(1+g)/(r-s))+d0
老師現(xiàn)在稅務上申報的互聯(lián)網平臺涉稅信息是各個平臺申報是吧,平臺里店鋪暫時不用報是嗎
#提問:老師:求上海注冊小規(guī)模個體工商戶的流程。
老師,我5月份工資做到9000個稅是17,現(xiàn)在6月份工資也做到9000個稅是120,怎么原因
民辦養(yǎng)老院,增加醫(yī)療門診及住院,請問如何做收入和成本
那怎么報呢增值稅和所得稅
你好這個你是用在哪里?是公司員工福利嗎還是什么?
沒有員工就是促銷品鑒喝了這個酒
你好,如果是這樣子的話是借銷售費用,業(yè)務宣傳費。貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅,然后再借主營業(yè)務成本。貸,庫存商品。
開發(fā)票嗎
你好你可以當不開票的。
我想開發(fā)票開給誰呢
你好,你們是拿出去給人家品酒的,這個沒有具體的人了。
增值稅里面怎么填呢報表
你好,這個就按照上面說的呀,你成本是多少就按照多少當做售價。