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老師你好,我想問(wèn)一下我沒(méi)有做庫(kù)存是那種賣(mài)一單調(diào)貨一單的生意,我3月份賣(mài)貨給客戶錢(qián)收了也給他開(kāi)票了但是這個(gè)單子里貨款我沒(méi)有給庫(kù)房結(jié)賬,等到4月份才給庫(kù)房結(jié)賬庫(kù)房給我開(kāi)發(fā)票(庫(kù)房給開(kāi)的發(fā)票是好幾單生意加在一起的總額),那我三四兩個(gè)月的賬應(yīng)該怎么做?這樣對(duì)嗎?

老師你好,我想問(wèn)一下我沒(méi)有做庫(kù)存是那種賣(mài)一單調(diào)貨一單的生意,我3月份賣(mài)貨給客戶錢(qián)收了也給他開(kāi)票了但是這個(gè)單子里貨款我沒(méi)有給庫(kù)房結(jié)賬,等到4月份才給庫(kù)房結(jié)賬庫(kù)房給我開(kāi)發(fā)票(庫(kù)房給開(kāi)的發(fā)票是好幾單生意加在一起的總額),那我三四兩個(gè)月的賬應(yīng)該怎么做?這樣對(duì)嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下我沒(méi)有做庫(kù)存是那種賣(mài)一單調(diào)貨一單的生意,我3月份賣(mài)貨給客戶錢(qián)收了也給他開(kāi)票了但是這個(gè)單子里貨款我沒(méi)有給庫(kù)房結(jié)賬,等到4月份才給庫(kù)房結(jié)賬庫(kù)房給我開(kāi)發(fā)票(庫(kù)房給開(kāi)的發(fā)票是好幾單生意加在一起的總額),那我三四兩個(gè)月的賬應(yīng)該怎么做?這樣對(duì)嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下我沒(méi)有做庫(kù)存是那種賣(mài)一單調(diào)貨一單的生意,我3月份賣(mài)貨給客戶錢(qián)收了也給他開(kāi)票了但是這個(gè)單子里貨款我沒(méi)有給庫(kù)房結(jié)賬,等到4月份才給庫(kù)房結(jié)賬庫(kù)房給我開(kāi)發(fā)票(庫(kù)房給開(kāi)的發(fā)票是好幾單生意加在一起的總額),那我三四兩個(gè)月的賬應(yīng)該怎么做?這樣對(duì)嗎?
2025-06-24 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-24 18:13

您好,對(duì)的,出貨多少我們就記多少,沒(méi)有給庫(kù)存房結(jié)賬沒(méi)事的,相當(dāng)于是無(wú)票費(fèi)用,先暫估,結(jié)賬后再?zèng)_回原來(lái)暫估,再按實(shí)際結(jié)賬做分錄,一負(fù)一正,對(duì)本月的損益影響也只是本月銷(xiāo)售的部分

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快賬用戶1649 追問(wèn) 2025-06-24 18:16

還有這一張,這三張一做完是不是這單買(mǎi)賣(mài)三月份的賬就全部做完了,只要做4月份的了

還有這一張,這三張一做完是不是這單買(mǎi)賣(mài)三月份的賬就全部做完了,只要做4月份的了
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齊紅老師 解答 2025-06-24 18:19

您好,是的,收入和成本都做了

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快賬用戶1649 追問(wèn) 2025-06-24 18:26

老師,那價(jià)格方面要咋弄呀,我的進(jìn)價(jià)是14但是庫(kù)房開(kāi)的發(fā)票是含稅價(jià)14,這個(gè)有沒(méi)有影響呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-24 18:29

您好,我們一般人的話,成本是按未稅價(jià)格的,庫(kù)房沒(méi)錯(cuò),除了財(cái)務(wù),其他部門(mén)沒(méi)有未稅的概念

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快賬用戶1649 追問(wèn) 2025-06-24 18:30

我的是小規(guī)模,這樣做應(yīng)該可以吧

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齊紅老師 解答 2025-06-24 18:32

您好,是的是的,這個(gè)處理是對(duì)的

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快賬用戶1649 追問(wèn) 2025-06-24 18:39

那庫(kù)房4月給我開(kāi)的是這整個(gè)3月銷(xiāo)售總額開(kāi)在一張票面上,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題吧

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快賬用戶1649 追問(wèn) 2025-06-24 18:41

還有3月份里面的庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這兩個(gè)分錄里面我應(yīng)該放哪些附件進(jìn)去呢

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齊紅老師 解答 2025-06-24 18:44

您好,可以的哦,出庫(kù)單,購(gòu)貨單,發(fā)票

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快賬用戶1649 追問(wèn) 2025-06-24 18:46

那我把發(fā)票和入庫(kù)單都放在4月付款幾面了咋辦?

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齊紅老師 解答 2025-06-24 18:48

您好,那就可以了,我們結(jié)轉(zhuǎn)有沒(méi)有做庫(kù)存商品明細(xì)表

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2021-07-09
3 月?lián)p失賠償時(shí): 未開(kāi)票部分先做 暫估沖減成本(借:應(yīng)付賬款等,貸:原材料 / 庫(kù)存商品 紅字),并登記 《賠償補(bǔ)貨備查簿》,記錄未開(kāi)票金額及補(bǔ)貨約定。 6 月補(bǔ)入庫(kù)時(shí): 已開(kāi)票部分:按發(fā)票正常入庫(kù)(借:庫(kù)存商品 %2B 進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款沖暫估)。 未開(kāi)票部分:先按暫估價(jià)入庫(kù)(借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款 - 暫估),后續(xù)收到發(fā)票時(shí)沖暫估、補(bǔ)稅;若長(zhǎng)期無(wú)票,需在匯算清繳時(shí)調(diào)增成本。
2025-06-23
你好!你可以先暫估入庫(kù),暫估成本
2023-03-20
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2023-03-20
您好,您的分錄沒(méi)有問(wèn)題
2021-04-18
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