若只是虛估的,紅沖處理
老師,之前會(huì)計(jì)在2018年暫估的成本因?yàn)闆](méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái)成本票所以一直沒(méi)有沖,現(xiàn)在也就是2020年9月了法人開(kāi)進(jìn)來(lái)了成本票,那可以沖18年的暫估嗎?那現(xiàn)在我沖了會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,之前是借 成本500 貸 暫估500,現(xiàn)在跨年了 這筆暫估要紅沖的話(huà) 是 借 成本—500 貸 暫估—500 還是 借 暫估500 貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 500?
老師,21年的賬,前會(huì)計(jì)暫估的沒(méi)沖回去,當(dāng)時(shí)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在材料夠結(jié)轉(zhuǎn)成本的,我現(xiàn)在可以直接沖紅暫估,沖紅之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在可以再結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我22年做了暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,23年有票想要把這個(gè)暫估成本給紅沖了,但是票也是抵扣了的怎么做分錄把暫估成本給紅沖呢?
暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 現(xiàn)在暫估的成本票不回了,也不給對(duì)方付款了。老板讓把暫估的平了,他說(shuō)做盤(pán)盈,我做的是把之前的暫估沖回,把成本也沖回了
老師好,中級(jí)職稱(chēng)考試分三個(gè)批次兩年考過(guò)什么意思
注冊(cè)醫(yī)療科技有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍寫(xiě)什么
老師,單位反向開(kāi)票,稅收分類(lèi)編碼選的是廢塑料塑料農(nóng)膜,可以享受增值稅即征即退的優(yōu)惠政策嗎?100%享受
想問(wèn)第六題答案為啥給的是A?
我們是工程公司 分包方給我們開(kāi)發(fā)票我們?nèi)恳源l(fā)工資形式結(jié)算可以嗎
買(mǎi)車(chē),給高開(kāi)發(fā)票,開(kāi)票金額高可以拿補(bǔ)貼,需要繳納0.13高開(kāi)部分的增值稅,然后對(duì)方給了他們4s店的發(fā)票頭,讓去之前消費(fèi)的地方,開(kāi)0.13,不限張數(shù)品類(lèi),只要開(kāi)夠高開(kāi)部分,就不用繳納增值稅,這樣可以嗎,怎么理解,請(qǐng)問(wèn)
老師,我們這邊稅務(wù)說(shuō)給個(gè)人報(bào)勞務(wù)報(bào)酬不需要對(duì)方給我開(kāi)發(fā)票,是這樣嗎
買(mǎi)車(chē),給高開(kāi)發(fā)票,開(kāi)票金額高可以拿補(bǔ)貼,需要繳納0.13高開(kāi)部分的增值稅,然后對(duì)方給了他們4s店的發(fā)票頭,讓去之前消費(fèi)的地方,開(kāi)0.13,不限張數(shù)品類(lèi),只要開(kāi)夠高開(kāi)部分,就不用繳納增值稅,這樣可以嗎,怎么理解,請(qǐng)問(wèn)
老師好,公司購(gòu)入二手車(chē)可以一次性提完折舊嗎?
買(mǎi)車(chē),給高開(kāi)發(fā)票,開(kāi)票金額高可以拿補(bǔ)貼,需要繳納0.13高開(kāi)部分的增值稅,然后對(duì)方給了他們4s店的發(fā)票頭,讓去之前消費(fèi)的地方,開(kāi)0.13,不限張數(shù)品類(lèi),只要開(kāi)夠高開(kāi)部分,就不用繳納增值稅,這樣可以嗎,怎么理解
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!