你好,直接把這個(gè)額進(jìn)項(xiàng)稅額做到貸方借方做管理費(fèi)用核算的
今年發(fā)現(xiàn)去年12月的帳錯(cuò)誤應(yīng)該是借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 但是做成了借管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)金額)貸銀行存款 并且進(jìn)項(xiàng)稅款已經(jīng)在當(dāng)月抵扣了 申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)金額跟賬上進(jìn)項(xiàng)是一致的 但是進(jìn)項(xiàng)稅額12月科目已經(jīng)在貸方了
老師,2月入賬 借:管理費(fèi)用 300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 18 貸:庫(kù)存現(xiàn)金318 ,發(fā)票也勾選認(rèn)證了,6月發(fā)現(xiàn)發(fā)票不見(jiàn)了,請(qǐng)問(wèn)6月該如何調(diào)賬?
老師你好,之前9月份做賬 借:管理費(fèi)用5787 貸:銀行貸款5787 但是正確的是借管理費(fèi)用:5678.45 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額168.55 貸:銀行存款5787 該如何調(diào)整呢?
老師您好,我有一個(gè)問(wèn)題:去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報(bào)稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款忘記寫進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)該怎么調(diào)整?
老師請(qǐng)問(wèn)下, 去年付了物業(yè)費(fèi)并收到物業(yè)發(fā)票,做了分錄,借預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款,每月計(jì)提:借管理費(fèi)用,代預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi),實(shí)際對(duì)方是普票,但 做賬成專票了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?是借:管理費(fèi)用,待:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是 借:管理費(fèi)用,待:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好,中級(jí)職稱考試分三個(gè)批次兩年考過(guò)什么意思
注冊(cè)醫(yī)療科技有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍寫什么
老師,單位反向開票,稅收分類編碼選的是廢塑料塑料農(nóng)膜,可以享受增值稅即征即退的優(yōu)惠政策嗎?100%享受
想問(wèn)第六題答案為啥給的是A?
我們是工程公司 分包方給我們開發(fā)票我們?nèi)恳源l(fā)工資形式結(jié)算可以嗎
買車,給高開發(fā)票,開票金額高可以拿補(bǔ)貼,需要繳納0.13高開部分的增值稅,然后對(duì)方給了他們4s店的發(fā)票頭,讓去之前消費(fèi)的地方,開0.13,不限張數(shù)品類,只要開夠高開部分,就不用繳納增值稅,這樣可以嗎,怎么理解,請(qǐng)問(wèn)
老師,我們這邊稅務(wù)說(shuō)給個(gè)人報(bào)勞務(wù)報(bào)酬不需要對(duì)方給我開發(fā)票,是這樣嗎
買車,給高開發(fā)票,開票金額高可以拿補(bǔ)貼,需要繳納0.13高開部分的增值稅,然后對(duì)方給了他們4s店的發(fā)票頭,讓去之前消費(fèi)的地方,開0.13,不限張數(shù)品類,只要開夠高開部分,就不用繳納增值稅,這樣可以嗎,怎么理解,請(qǐng)問(wèn)
老師好,公司購(gòu)入二手車可以一次性提完折舊嗎?
買車,給高開發(fā)票,開票金額高可以拿補(bǔ)貼,需要繳納0.13高開部分的增值稅,然后對(duì)方給了他們4s店的發(fā)票頭,讓去之前消費(fèi)的地方,開0.13,不限張數(shù)品類,只要開夠高開部分,就不用繳納增值稅,這樣可以嗎,怎么理解
老師能幫忙做個(gè)分錄看看嘛
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
是2024年已經(jīng)結(jié)賬的憑證,今年發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤
用以前年度損益調(diào)整