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老師,我的應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),是借方余額,可以全額調(diào)整到預(yù)付賬款嗎

2025-06-24 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-24 13:25

您好,可以的,這個是重分類科目

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快賬用戶2299 追問 2025-06-24 13:27

我應(yīng)收賬款也是負(fù)數(shù),是貸方金額,可以調(diào)整到哪個科目啊

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齊紅老師 解答 2025-06-24 13:27

可以的,你全都調(diào)下

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快賬用戶2299 追問 2025-06-24 13:29

我應(yīng)收賬款應(yīng)該調(diào)整到哪個科目?

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齊紅老師 解答 2025-06-24 13:30

應(yīng)收賬款對應(yīng)的是預(yù)收賬款

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快賬用戶2299 追問 2025-06-24 13:53

老師,我還有個問題,我匯算清繳已經(jīng)做完了,但是有一些成本票是25年1月和3月才取得的,當(dāng)時匯算清繳的時候我沒有再去把25年的成本做進去,現(xiàn)在臨近300萬了,我現(xiàn)在可以去更正嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-24 13:58

可以的,只要有發(fā)票可以更正的

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快賬用戶2299 追問 2025-06-24 16:34

我們這個合同是24年簽訂的,但是發(fā)票和貨和款都是25年的,請問這個可以做暫估成本嗎

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快賬用戶2299 追問 2025-06-24 16:35

我們是國外客戶,所以需要提前預(yù)定。

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齊紅老師 解答 2025-06-24 16:36

你是指24年做暫估成本,是吧

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快賬用戶2299 追問 2025-06-24 16:41

對的,可以做到24年匯算清繳里嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-24 16:44

如果暫估了,匯算清繳收到發(fā)票,是可以的

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你好,最好調(diào)整一下,出現(xiàn)負(fù)數(shù)的你重分類。
2022-01-15
借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款
2023-03-15
您好,是這樣的處理的,您理解的正確~
2021-04-02
這個不需要調(diào)賬的呀,直接在報表中分析填列
2022-04-23
應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù), 調(diào)整到預(yù)收賬款貸方
2023-09-05
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