您好,可以的,這個是重分類科目
老師,應(yīng)收賬款年底余額在借方是負(fù)數(shù)174815.22 應(yīng)付賬款在貸方是負(fù)數(shù)179447.9,這個可以調(diào)整嗎?負(fù)數(shù)別扭呢
老師:應(yīng)付帳款期末借方余額的話,我可以負(fù)債表應(yīng)付帳款填負(fù)數(shù)嗎?不調(diào)整到預(yù)付款余額
老師好!資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),是將供應(yīng)商期末余額表中的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的借方余額相加得數(shù)作為預(yù)付賬款填列數(shù),對嗎?
應(yīng)收賬款期末余額在借方為負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)收賬款分錄怎么做? 應(yīng)付賬款期末余額在貸方為負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)付賬款分錄怎么做?
提問:老師,應(yīng)付賬款余額在貸方,預(yù)付賬款余額在借方,我現(xiàn)在要把應(yīng)付賬款的數(shù),調(diào)整到預(yù)付賬款,要怎么做?
老師,請問下,公司有個員工,小孩子是24年7月初中畢業(yè)的,他在做24年個稅匯算清繳的時候,增填了24年8月-27年8月的高中的專項扣除,但個稅APP顯示什么日期交釵信息怎么處理?
老師您好,我公司是做凈水劑的,公司買的車增值稅三萬左右,如果抵扣的話,就倒掛三萬增值稅,請問老師我該怎么處理呀?
老師,我是一家營業(yè)執(zhí)照是個體戶,經(jīng)營了一家小診所,以前是搞得核定征收,現(xiàn)在稅務(wù)局把我們變?yōu)楹硕ㄕ魇樟?,請問個體工商戶的賬務(wù)怎么處理?
老師:2024年1月-12月所得稅匯算清繳怎樣做賬?
外貿(mào)出口,換匯比率多少是正常的
,24年工資沒有實際發(fā)放完做調(diào)增了,那對應(yīng)科技人員的工資是不是不能加計扣除了哇 加計扣除金額是不是要減掉調(diào)增的金額
老師 開具帶名細(xì)的發(fā)票 有沒有簡便的方法,因為我們明細(xì)超級多
出口免稅進項稅轉(zhuǎn)出金額怎么計算
老師你好,那變更經(jīng)營范圍,在電子稅務(wù)局上可以變更嗎,我見涉稅主題變更里有經(jīng)營范圍變更
公司購進沫煤5000噸,但實收數(shù)量只有4600噸,沫煤運輸可以有3‰的誤差,超出3‰的數(shù)量該怎么計算
我應(yīng)收賬款也是負(fù)數(shù),是貸方金額,可以調(diào)整到哪個科目啊
可以的,你全都調(diào)下
我應(yīng)收賬款應(yīng)該調(diào)整到哪個科目?
應(yīng)收賬款對應(yīng)的是預(yù)收賬款
老師,我還有個問題,我匯算清繳已經(jīng)做完了,但是有一些成本票是25年1月和3月才取得的,當(dāng)時匯算清繳的時候我沒有再去把25年的成本做進去,現(xiàn)在臨近300萬了,我現(xiàn)在可以去更正嗎
可以的,只要有發(fā)票可以更正的
我們這個合同是24年簽訂的,但是發(fā)票和貨和款都是25年的,請問這個可以做暫估成本嗎
我們是國外客戶,所以需要提前預(yù)定。
你是指24年做暫估成本,是吧
對的,可以做到24年匯算清繳里嗎
如果暫估了,匯算清繳收到發(fā)票,是可以的