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本月收到勞務(wù)費發(fā)票,下月支付勞務(wù)費,借,管理費用-勞務(wù)費,貸,其他應(yīng)付款-某某,計提個稅,借,其他應(yīng)付款-某某,貸應(yīng)交稅費-個人所得稅,這樣做對嗎

2025-06-24 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-24 12:54

同學(xué),你好 嗯嗯,是對的

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快賬用戶7929 追問 2025-06-24 13:12

如果發(fā)票開的是推廣費,就不能掛勞務(wù)費了吧

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齊紅老師 解答 2025-06-24 13:13

同學(xué),你好 個人開具的推廣費嗎?

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快賬用戶7929 追問 2025-06-24 13:14

是的,去稅務(wù)局帶開的

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齊紅老師 解答 2025-06-24 13:15

同學(xué),你好 那還是代扣個稅,按照勞務(wù)報酬

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快賬用戶7929 追問 2025-06-24 13:16

好的,還需要做一步計提嗎?應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費

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齊紅老師 解答 2025-06-24 13:17

同學(xué),你好 最好要計提的

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快賬用戶7929 追問 2025-06-24 13:21

計提,借,管理費用-勞務(wù)費,貸,應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費。借,應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費,貸,其他應(yīng)付款-某某。這樣做?

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齊紅老師 解答 2025-06-24 13:21

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 嗯嗯,是對的
2025-06-24
借其他應(yīng)收款公司 貸銀行存款 發(fā)票到了之后,借管理費用、勞務(wù)費,貸其他應(yīng)收款公司就可以了。
2024-09-30
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-05-03
你好!這個不并入工資,你這個要匯算清繳的時候系統(tǒng)會合在一起的。
2020-12-22
你好,借其他應(yīng)付款某某貸其他應(yīng)付款某某公司。
2024-04-23
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