同學(xué),你好 嗯嗯,是對的
支付個人銷售傭金帳務(wù)處理,借:銷售傭金,貸:應(yīng)交個人所得稅,貸:其他應(yīng)付款-劉某 借:其他應(yīng)付款-劉某,貸:銀行?是這樣做嗎?但是怎么并入工資里?是要申報勞務(wù)報酬的。
我想問下 公司有比制造費用-勞務(wù)費 也就是 借:制造費用-勞務(wù)費 貸方做的應(yīng)付賬款 我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到名下其中一個股東名下 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款某某某嗎
11月應(yīng)付某公司場地租賃費263.65,11月計提租賃費 借:銷售費用-場地租賃費263.65 其他應(yīng)應(yīng)付款-某公司263.65 12月收到某公司開的租賃費專用發(fā)票,不含稅金額251.1,稅額12.55,價稅合計263.65,沖銷11月計提的費用 借:借:銷售費用-場地租賃費-263.65 其他應(yīng)應(yīng)付款-某公司-263.65 再根據(jù)發(fā)票入賬 借:銷售費用-場地租賃費251.1 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額12.55 貸:其他應(yīng)付款-某公司263.65 借:其他應(yīng)付款-某公司263.65 貸:銀行存款263.65 老師看看是這樣做嗎
11月收到倉儲物費發(fā)票,不含稅價格8539.25,稅費512.35,11月計提費用 借:管理費用-倉儲費8539.25 應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項稅額512.35 貸:其他應(yīng)付款-某公司 12月支付倉儲費 借:其他應(yīng)付款-某公司9051.6 貸:銀行存款9051.6
老師, 一般情況下, 我計提10萬元,發(fā)票開回來 10萬整的話,預(yù)提費用時,借:管理費用-運費 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運費 發(fā)票回來以后 先沖預(yù)提,借管理費用-運費 -10萬 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運費 -10萬 然后再做賬 借管理費用-運費10萬 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對嗎?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時購進(jìn)時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
如果發(fā)票開的是推廣費,就不能掛勞務(wù)費了吧
同學(xué),你好 個人開具的推廣費嗎?
是的,去稅務(wù)局帶開的
同學(xué),你好 那還是代扣個稅,按照勞務(wù)報酬
好的,還需要做一步計提嗎?應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費
同學(xué),你好 最好要計提的
計提,借,管理費用-勞務(wù)費,貸,應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費。借,應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費,貸,其他應(yīng)付款-某某。這樣做?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的