借:庫存現(xiàn)金3 貸:其他應(yīng)付款-張榮3
老師你好,我們是股份有限公司,目前有三位股東,可是從一開始就是一個股東投錢,用于公司的拓展,現(xiàn)在要開始建廠房了,還是一個股東拿錢,我想問一下這個賬應(yīng)該怎么做,怎么證明這個錢是一個股東出的,等到公司有盈利了,又要以什么方式把這個股東前期投入的資金給撤出來,這個賬應(yīng)該怎么做
老師,我這個公司是今年4月份注冊的,到現(xiàn)在資本金還沒有到賬,所有費(fèi)用都是股東私人墊款,去年年底就有人員工資發(fā)生了,也是股東私人墊款付的,我來這邊之前都沒有會計,每個月都是零申報報稅,項目到現(xiàn)在還沒有開始啟動,是要把這些費(fèi)用全部做進(jìn)籌建期嗎?開業(yè)前的工資需要怎么給她做進(jìn)去呢?
2021年8月1號,收到股東李玉交來現(xiàn)金50000元,此款作為公司籌建期間的開業(yè)備用金,根據(jù)題意,做會計分錄
提問 我們企業(yè)屬于前期建設(shè)階段,從來沒有取得過收入,有個股東他個人公司匯進(jìn)來我們企業(yè)一張承兌匯票,到期承兌后又把錢轉(zhuǎn)給這個股東的個人公司,收到承兌匯票的時候做賬做了應(yīng)收票據(jù)科目,所以現(xiàn)金流量表里項目銷售貨物、提供勞務(wù)項目用有這一筆錢,可是我們沒有取得收入,就是過賬一下,收到這個承兌匯票怎么記科目合適 可以不在現(xiàn)金流量表中顯示這一筆收入
老師新政出臺前1月5日開了一張免稅普票11200元,到3月底總開票金額大于30萬元,這張普票要交稅怎么做分錄?我當(dāng)時做的分錄是:借:應(yīng)收賬款11200貸:主營業(yè)務(wù)收入11200元
老師,退回以前年度附加稅在電子稅務(wù)局直接用于抵扣本期附加稅如何作分錄?
您好,25年發(fā)現(xiàn)往期填報的23年度的工商年報里的醫(yī)?;鶖?shù)不對,當(dāng)時是根據(jù)稅務(wù)申報系統(tǒng)里自動生成的基數(shù)累加的,今年發(fā)現(xiàn)其中一個月的基數(shù)代入的不對,社保繳費(fèi)是對的,1、可以不做修改嗎?24年報完以后也沒有跳出異常,也并沒有其他錯誤,稅務(wù)系統(tǒng)里帶出的基數(shù)就是不對的,不是人為錯誤,2、25年一般只對當(dāng)年填報的24年的數(shù)據(jù)做審核對嗎?
老師,客戶用房子抵扣貨款,我公司繳納房產(chǎn)契稅,印花稅怎么做分錄?
老師,是不是在第三方平臺購買機(jī)票后,如果要做進(jìn)賬,不能單單開具發(fā)票,還要打印這樣的登記卡出來是吧?才能計算9%的進(jìn)賬。是發(fā)票金額(含燃油基建)/1.09*0.09去計算是吧?
老師,現(xiàn)在注冊公司需要驗資嗎?
老師,我第一次遇見差額征收,是什么意思
您好,25年發(fā)現(xiàn)往期填報的23年度的工商年報里的醫(yī)保基數(shù)不對,當(dāng)時是根據(jù)稅務(wù)申報系統(tǒng)里自動生成的基數(shù)累加的,今年發(fā)現(xiàn)其中一個月的基數(shù)代入的不對,1、可以不做修改嗎?24年報完以后也沒有跳出異常,2、25年一般只對當(dāng)年填報的24年的數(shù)據(jù)做審核對嗎?
老師,我與a公司有業(yè)務(wù)往來,我收到b公司的商票其實是a公司的,我做分錄借應(yīng)收票據(jù)-b公司 貸應(yīng)收賬款a公司 商票到期提示付款借銀行存款 貸應(yīng)收票據(jù)-b公司 對嗎
公司的實收資本是張三公司實繳50萬 李四公司實繳20萬 現(xiàn)在李四公司把股份全部轉(zhuǎn)給張三公司 。那么李四實繳的20萬是不是就轉(zhuǎn)給了張三公司 實際就是50+20=70萬
這道題的第4問,計算最低售價要考慮B的固定制造費(fèi)用嗎謝謝
這個備用金的錢還用還給股東嗎?
是的,那個需要?dú)w還的哈
好的,謝謝老師,實際工作就忘記給老板記賬,忘記給還了
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。