繳 《中華人民共和國(guó)印花稅法》(主席令第八十九號(hào))第五條規(guī)定,印花稅的計(jì)稅依據(jù)如下: (一)應(yīng)稅合同的計(jì)稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款; (二)應(yīng)稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)的計(jì)稅依據(jù),為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)所列的金額,不包括列明的增值稅稅款; (三)應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿的計(jì)稅依據(jù),為賬簿記載的實(shí)收資本(股本)、資本公積合計(jì)金額; (四)證券交易的計(jì)稅依據(jù),為成交金額。 根據(jù)上述規(guī)定,企業(yè)因股權(quán)激勵(lì)增加的資本公積—其他資本公積,非股本溢價(jià)的資本公積,應(yīng)繳納印花稅。
公司是做二房東業(yè)務(wù)的 請(qǐng)問(wèn)收取客戶(hù)租金該如何確認(rèn)收入?比如現(xiàn)在收取7月-12月下半年租金并開(kāi)出相關(guān)發(fā)票。增值稅在本月確認(rèn)繳納,請(qǐng)問(wèn)收入是當(dāng)月全部確認(rèn)還是應(yīng)該遵從權(quán)責(zé)發(fā)生制分?jǐn)傆?jì)入?
老師您好,我是公司給公司外個(gè)人發(fā)勞務(wù)報(bào)酬,如果他給我開(kāi)發(fā)票,然后我給他報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,代扣代繳,是不是就可以稅前扣除,如果不給我開(kāi)發(fā)票,即使我給報(bào)個(gè)稅也不能稅前扣除?還有一種就是如果我不給他報(bào)個(gè)稅,他開(kāi)發(fā)票時(shí)候可以直接扣除稅嗎
老師下午好,我現(xiàn)在要準(zhǔn)備接手一家生產(chǎn)集裝車(chē)廂的企業(yè),同時(shí)也是高新企業(yè),有研發(fā),然后研發(fā)在工作過(guò)程中我都要收集哪些數(shù)據(jù)和材料呢,,賬務(wù)處理都需要用到的以及備查的相關(guān)數(shù)據(jù)呢?,麻煩精通的老師回答下感謝
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中級(jí)老師發(fā)的課件語(yǔ)音從哪找?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲公司2023年9月承包了一個(gè)加油站乙2025年6月15日收到稅務(wù)通知。說(shuō)是乙公司2024年度補(bǔ)繳了屬于2023年9月前的滯納金和罰款180萬(wàn)。詢(xún)問(wèn)了原承包人,原承包人自行繳納了這筆稅款。因此乙單位未做任何賬面處理。請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)為何沒(méi)有調(diào)增。請(qǐng)問(wèn)乙單位現(xiàn)在怎么處理?稅務(wù)打電話(huà)了,明確了稅款滯納金和罰款必須調(diào)增。
租賃合同上鋼管每天每米1毛,租賃期90天,對(duì)方會(huì)計(jì)讓把單價(jià)調(diào)成金額x天數(shù) 這樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模公司銷(xiāo)售二手車(chē)增值稅繳稅按照幾個(gè)點(diǎn)呢?
你好,老師,我想問(wèn)下,從香港進(jìn)口一款高檔化妝品,是先從香港放到報(bào)稅倉(cāng),在香港銷(xiāo)售的售價(jià)是660港幣,,這樣貨到國(guó)內(nèi)給消費(fèi)者,增值稅和消費(fèi)稅怎么計(jì)算
公司: 因項(xiàng)目交付已長(zhǎng)達(dá)10年,防火門(mén)鎖芯銹蝕需要更換,工程日常工作量較大,故考慮第三方安裝?,F(xiàn)申請(qǐng)200個(gè),單價(jià)20元/個(gè)(含安裝),費(fèi)用共計(jì)4000元,老師,幫忙修改下,謝謝
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快