你好,你先計入預(yù)收賬款,然后按權(quán)責發(fā)生制確認收入。
我公司為出租不動產(chǎn),每年的7月份為承租方開具增值稅專用發(fā)票,金額419047.62元,稅額20952.38元,收入按月分攤確認收入,請問每月如何做分錄?并未收到錢,現(xiàn)在開具了這份發(fā)票,也還未收到錢,請問又該如何做賬
老師好,問一下物業(yè)公司收取的物業(yè)費按權(quán)責發(fā)生制分攤收入,但開票是按照一年的物業(yè)費金額開的,相當于是本月只是確認本月一個月的收入,還有11個月是預(yù)收,報增值稅的時候開票金額是全報的,以后又有分攤,這怎么辦
收付實現(xiàn)制舉例: 例1:企業(yè)在2019年7月銷售20000元的商品,但是款頂在2019年8月才能收回,請問20000元傳款應(yīng)該計入7月還是8月收入? 例2:2019年6月支付了上年,也就是2018年度企業(yè)短期借款利息7000元,請問利息費用應(yīng)該計入上年度還是當月財務(wù)費用? 權(quán)責發(fā)生制舉例: 例1:企業(yè)在2019年7月8日銷售一批商品,傳款共計100,000 元,其中60,000元與當月收到,剩下40000元與8月10日收到,按照權(quán)責發(fā)生制,應(yīng)該與7月和8月 別確認收入多少? 例2:假設(shè)企業(yè)與9月8日預(yù)先支付10月-12月的管理用辦公樓的房租費6000元,現(xiàn)金支票付款。按照權(quán)責發(fā)生制,60000元的房租費應(yīng)該如何確認費用
甲公司為增值稅一般納稅人。假定銷售商品、和提供服務(wù)(經(jīng)營租賃除外)均為企業(yè)的主營業(yè)務(wù),都符合收入確認條件,其成本在確認收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn),不考慮其他因素。 2019年12月,甲公司發(fā)生如下交易或事項: (4)甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。2x19年12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店、客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊/20 000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費用65 000元。經(jīng)計算,當月確認房費、餐飲等服務(wù)含稅收入424 000元,增值稅稅率6%,全部存入銀行。 老師,求解會計分錄
老師您好,請問我公司出租房產(chǎn),合同約定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6萬,21年12月收到租金時繳納增值稅,分錄是借:銀行存款12.6萬,貸:預(yù)收賬款12萬,應(yīng)交增值稅0.6萬;22年1月開始沖預(yù)收做收入,分錄是借:預(yù)收賬款2萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入2萬。請問21年匯算清繳時要填寫“未按權(quán)責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表”嗎?如果要填寫,請問”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填?謝謝!
老師 假如有一個中標的建筑公司 審計要補4年前的發(fā)票 是什么意思呢 為什么會出現(xiàn)補的情況
企業(yè)分紅需要繳納印花稅么
我怎么區(qū)分是圖片中的合同?還是勞務(wù)分包合同?而勞務(wù)分包合同,不能再分包
做稅源登記土地占用面積怎么填寫?是填寫房產(chǎn)面積嗎?
老師 包裝物計入什么費用
老師,我們業(yè)主讓我們開公司抬頭的物業(yè)費發(fā)票,需要什么附件嗎?
老師,什么是未決訴訟?
老師,其他應(yīng)付款有借方余額,發(fā)票拿不回來。可以把費用計入營業(yè)外支出嗎?還是如何處理
老師,比如我想給員工漲工資,我是現(xiàn)在每個月將工資調(diào)上去呢,還是年終一次性獎金發(fā)放 個稅哪里 個人更合適?
老師您好,請教一下,現(xiàn)在公司開票額度是五十萬,比如要增到八十萬,系統(tǒng)提示上傳合同,是要上傳八十萬的合同嗎?謝謝老師
那最終所得稅收入與增值稅收入不一致稅務(wù)會不會有異常?
你好,你如果現(xiàn)在開了發(fā)票,你就要按發(fā)票來確認,先確認收入。
按發(fā)票確認收入那就不遵從權(quán)責發(fā)生制原則了 所以有些矛盾
你好,,在實際操作中,有的地方稅務(wù)局會讓你做開票收入,然后同時做不開票的負數(shù)。
不明白什么意思?
你好,比如三個月一共是3萬,你現(xiàn)在開了3萬出去。 然后你就報3萬的開票收入和負數(shù)2萬的不開票收入。
這樣不是越繞越復(fù)雜了?
你好,這樣是符合權(quán)責發(fā)生制的了 其實這種在實際操作中就看稅務(wù)局如何要求。
好的 謝謝
你好,不用客氣的了。