借應(yīng)付賬款95233×7.2008 財(cái)務(wù)費(fèi)用95233*(7.1869-7.2008) 貸銀行存款95233×7.1869
老師,我們保安公司,一般納稅人,開(kāi)差額發(fā)票,季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計(jì)提了工資 做分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開(kāi)發(fā)票時(shí),我又多做了一個(gè)確認(rèn)成本差額的分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬(此處的金額和上一個(gè)分錄一致)。老師我是不是做重復(fù)了啊,我想調(diào)賬,應(yīng)該怎么改呢
用工方勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何做賬?所在公司是用工單位,根據(jù)勞務(wù)外包合同我單位每月向勞務(wù)外包單位支付人工費(fèi),每季度支付勞務(wù)外包人員管理費(fèi);如果勞務(wù)外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務(wù)費(fèi)。現(xiàn)季度結(jié)束,我單位需要向勞務(wù)公司支付6月人工費(fèi),人員管理費(fèi),招聘服務(wù)費(fèi)。出納在付款時(shí)提出,不能將這3筆費(fèi)用一起支付需要分成3筆來(lái)支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費(fèi)、招聘服務(wù)費(fèi)是不同的3種費(fèi)用??晌艺J(rèn)為3項(xiàng)費(fèi)用在一個(gè)勞務(wù)外包合同上約定,都是勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi),可在一張憑證上做完,可計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/開(kāi)發(fā)成本等,貸:銀行存款 請(qǐng)老師解答疑惑,可能是我自學(xué)的財(cái)務(wù)知識(shí)不夠,造成了誤解。
用工企業(yè)勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何做賬?所在公司是用工單位,根據(jù)勞務(wù)外包合同我單位每月向勞務(wù)外包單位支付人工費(fèi),每季度支付勞務(wù)外包人員管理費(fèi);如果勞務(wù)外包單位按要求招聘外包新員工,還需支付招聘服務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)季度結(jié)束,我單位需要向勞務(wù)公司支付6月人工費(fèi),人員管理費(fèi),招聘服務(wù)費(fèi)。出納在付款時(shí)提出,不能將這3筆費(fèi)用一起支付需要分成3筆來(lái)支付。出納給出的理由是,外包人員的工資和管理費(fèi)、招聘服務(wù)費(fèi)是不同的3種費(fèi)用。可我認(rèn)為3項(xiàng)費(fèi)用在一個(gè)勞務(wù)外包合同上約定,都是勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi),可在一張憑證上做完,可計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/開(kāi)發(fā)成本等,貸:銀行存款 請(qǐng)老師解答疑惑,可能是我自學(xué)的財(cái)務(wù)知識(shí)不夠,造成了誤解。
郭老師,5月計(jì)提了勞務(wù)費(fèi)工資,勞務(wù)公司是境外,5月固定匯率是7.2008,我做的分錄是 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)費(fèi) $95233×7.2008 應(yīng)付賬款 xx境外公司 $95233×7.2008 6月固定匯率是7.1869 我6.10號(hào)把勞務(wù)費(fèi)付出去了 怎么做分錄
郭老師,4.24日付了境外的港口費(fèi)用$13984.16,屬于預(yù)付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 港使費(fèi)13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1778 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個(gè)月,整個(gè)結(jié)算單來(lái)了,結(jié)算單金額是13619.96,當(dāng)時(shí)我們支付了$13984.16,但是對(duì)方實(shí)際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費(fèi)扣了$6.97,對(duì)方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費(fèi)需要我們承擔(dān),所以她算出來(lái)退我們$357.23, 我6月份分錄應(yīng)該怎么做,前面的4月份憑證怎么調(diào)整,退款目前還沒(méi)收到。6月固定匯率是7.1869。
公司要注銷,賬上有10萬(wàn)現(xiàn)金沒(méi)有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁幔咳绻枰脑?,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫(xiě)出來(lái)一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問(wèn)一下,我們單位注銷,把使用過(guò)的汽車賣了,二手車市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,我們還需要開(kāi)發(fā)票嗎?
專票已開(kāi),已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開(kāi)嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開(kāi),我們?cè)贤瑳](méi)變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開(kāi)的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
應(yīng)付境外債權(quán)人借款利息22048.89元,所得稅和增值稅應(yīng)該代扣代扣多少
22048.89÷1.06×6%,這個(gè)是增值稅 2204.89÷1.06×10%,這是企業(yè)所得稅
附加稅要代扣代繳嗎,
不需要的 不需要的
船舶建造完成后,船上購(gòu)買使用的一批電腦 6臺(tái)11000元及打印機(jī)5臺(tái)5800元,單價(jià)每臺(tái)不超過(guò)2000元,是直接計(jì)入費(fèi)用,還是計(jì)入船舶原值?
單獨(dú)使用的可以做費(fèi)用
4.24日付了境外的港口費(fèi)用$13984.16,屬于預(yù)付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 港使費(fèi)13984.16×7.1775 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個(gè)月,整個(gè)結(jié)算單來(lái)了,結(jié)算單金額是13619.96,當(dāng)時(shí)我們支付了$13984.16,但是對(duì)方實(shí)際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費(fèi)扣了$6.97,對(duì)方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費(fèi)需要我們承擔(dān),所以她算出來(lái)退我們$357.23, 我6月份分錄應(yīng)該怎么做,前面的4月份憑證怎么調(diào)整,退款目前還沒(méi)收到。6月固定匯率是7.1869。
借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)6.97×7.1775 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,-6.97×7.1775 這是沖的成本,應(yīng)該你們承擔(dān)的手續(xù)費(fèi)。
借預(yù)付賬款357.23×7.1775 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,-357.23×7.1775
會(huì)有匯兌損益產(chǎn)生嗎
預(yù)付賬款期末余額不用調(diào)匯,先不用管它。到時(shí)候退回來(lái)的時(shí)候,你再做。
老師,我之前的港使費(fèi)預(yù)付,走了應(yīng)付賬款過(guò)渡,那我這個(gè)月直接增加手續(xù)費(fèi)減少港使費(fèi)是不是不對(duì),我之前的預(yù)付里面,走了應(yīng)付賬款還是包括了這筆中間行手續(xù)費(fèi)
你把你之前的完整的寫(xiě)一下,因?yàn)槲铱吹侥愕慕柚鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款 而且你的手續(xù)費(fèi)里面做到的主要業(yè)務(wù)成本不是應(yīng)付賬款