你好,盡量的放到其他應(yīng)付款里面,你這樣做預(yù)付款項(xiàng)的話容易出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額
老師,請(qǐng)問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費(fèi)用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 15500 3、租賃有6個(gè)月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費(fèi)用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請(qǐng)老師幫看下 這樣做分錄對(duì)嗎
問題是這樣子的,我之前預(yù)付了我們代理商的營銷代理費(fèi),當(dāng)時(shí)預(yù)付時(shí)掛賬:借預(yù)付賬款,貸銀行存款,后面他們把發(fā)票開過來后,我是這樣做的,借營銷費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款。但是現(xiàn)在我們房子開始銷售了,結(jié)算提成了,提成表拿給我,我要怎么做這個(gè)賬呢?感覺都沒有科目能平
老師現(xiàn)在我們沒有設(shè)預(yù)付賬款,購買的預(yù)付卡。我做成 借:應(yīng)付賬款-預(yù)付卡 貸:銀行存款 使用時(shí) 借:銷售費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-預(yù)付卡 做成這樣可以嗎?
24年收到發(fā)票10000。是屬于23年的費(fèi)用。 23匯算清繳的時(shí)候調(diào)減了。 23年沒有改賬,24年改賬可以嗎? 補(bǔ)計(jì)提23年費(fèi)用 借:預(yù)提費(fèi)用10000,貸應(yīng)付賬款10000 付款的時(shí)候借應(yīng)付賬款10000,貸銀行存款10000 這樣做對(duì)嗎?
采購材料的預(yù)付款放在預(yù)付賬款下面,支付的費(fèi)用類預(yù)付款為什么放在其他應(yīng)收款下面,借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款這樣子,預(yù)付賬款可以不提壞賬,但是其他應(yīng)收應(yīng)付借方余額不是要提壞賬的嗎
車學(xué)堂的密碼忘記了,手機(jī)號(hào)碼也換了
老師,傳媒公司可以雇傭自己的員工創(chuàng)作或者是制作音樂嗎,應(yīng)該以什么形式簽合同
老師,餐飲行業(yè)開辦期,付的兩個(gè)月宿舍房租怎么做分錄
您好,請(qǐng)問收到阿里巴巴公司開的*信息技術(shù)服務(wù)*國際站外貿(mào)直通車和*信息技術(shù)服務(wù)*出口通,怎么區(qū)分要做到銀行手續(xù)費(fèi)還是做到阿里手續(xù)費(fèi)
老師我門單位是生產(chǎn)制造業(yè),一般納稅人,我們公司有一部分收款是個(gè)體戶老板用自己個(gè)人微信掃碼過來的款收到對(duì)公賬戶上,這樣的收入開票怎么開,用不用開,個(gè)人的這種開票銷售比列占比達(dá)到多少會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
老師,企業(yè)所得稅納稅方式代碼如何填寫,是核定征收的,小型微利企業(yè),謝謝
老師,餐飲行業(yè)開辦期,付的兩個(gè)月宿舍房租及三個(gè)月餐館房租,還有租餐館押金,怎么做分錄
題290現(xiàn)金凈流量用投資期,營業(yè)期,終結(jié)期怎么分析 題291是否行權(quán)看漲跌,空頭價(jià)值取負(fù)號(hào),期權(quán)費(fèi)買減賣加。291題是跌16.是空頭-16.是賣:-16+10=-6
老師把個(gè)人的車租到公司名下都需要什么
老師,我現(xiàn)在做每月的庫存明細(xì)表。同一個(gè)商品購買單價(jià)都不一樣,用移動(dòng)加權(quán)平均法,是怎么移動(dòng)二了
今年現(xiàn)在付款了,可以是 借:預(yù)付賬款—預(yù)提費(fèi)用 貸:銀行存款? ?嗎?還是要紅沖去年那筆分錄再做呢?
暫估和發(fā)票一樣的可以做這個(gè)