你好,你是實(shí)際有業(yè)務(wù),只是沒(méi)有拿到發(fā)票,對(duì)不對(duì)?
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)票未收到,匯算清繳調(diào)增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對(duì)嗎?謝謝
老師,您好,請(qǐng)教一下上一年度暫估了一些成本,今年匯算清繳沒(méi)有收到發(fā)票沖賬,匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增,賬務(wù)上需不需要做處理?
老師請(qǐng)問(wèn),21年暫估的成本,匯算清繳時(shí)未收到成本發(fā)票,是不是需要調(diào)增
老師季度中旬暫估的成本,后期沒(méi)提供過(guò)來(lái),年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,賬還需要紅沖嗎?
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
老師之前會(huì)計(jì)賬上工資保險(xiǎn)計(jì)提錯(cuò)了,個(gè)稅自然人申報(bào)也弄錯(cuò)了連續(xù)幾個(gè)月了,老師我怎么調(diào)整
老師 我們客戶特別零散,其中有少部分會(huì)是應(yīng)收賬款,之前應(yīng)收賬款-子科目是客戶的公司名稱,但是二級(jí)科目就到99,后續(xù)客戶再增加可能不夠用。能用應(yīng)收帳款-已開(kāi)票嗎?
老師1、有限合伙人喪失償債能力的,合伙人不得要求退貨!然后2、合伙人喪失償債能力的,屬于當(dāng)然退退伙!這2個(gè)不矛盾嗎
我們菜市場(chǎng)租場(chǎng)地給小炒家,小炒家物業(yè)費(fèi)400交給我們。我們?cè)谛〕醇叶ǖ膯T工餐700,小炒家不用交物業(yè)費(fèi)了,和餐費(fèi)相抵,我們?cè)趺撮_(kāi)收據(jù)?
老師法人從私戶轉(zhuǎn)賬到公戶,我們學(xué)的直播課老師講備注成投資款,什么意思呢?
老師,公司外聘兼職老師和介紹費(fèi)怎樣幫他繳稅支付 都是個(gè)人開(kāi)不了發(fā)票
你好,法人向公司借款,現(xiàn)金流量表中應(yīng)該填哪一項(xiàng)?
給空調(diào)加氟,開(kāi)票明細(xì)開(kāi)啥
老師好,員工任職A B兩家公司,A公司有每月有專項(xiàng)扣除5000,年收入加獎(jiǎng)金90000,沒(méi)交過(guò)個(gè)稅。 B公司 沒(méi)有任何扣除,年收入加獎(jiǎng)金30000,交過(guò)個(gè)稅900,是不是次年這個(gè)900 可以全部退回來(lái)的。
我公司23年有一筆政府補(bǔ)助,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做營(yíng)業(yè)外收入,25年更正申報(bào),補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這個(gè)現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么做?
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對(duì)的,在本年度匯算清繳之前沒(méi)收到發(fā)票 就調(diào)增了成本。
你,你可以沖紅然后按,然后按發(fā)票重新入賬。
那如果是多暫估的呢?
你好,是沖減全部暫估,然后按發(fā)票入賬。 多的就已經(jīng)沖減了。
上年度多暫估的 沒(méi)有在上年度帳內(nèi)沖紅,在本年度沖紅了,但是這筆是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了 說(shuō)明已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,但是在本年度沖紅 這不是意味著再一次繳納了企業(yè)所得稅嗎?
你好,你不是要按實(shí)際入一次嗎?所以沒(méi)有多交。
上年度暫估的成本 在會(huì)算清繳之前發(fā)現(xiàn)是多暫估的,但是沒(méi)有在上年度的帳內(nèi)沖紅 是直接在匯算清繳的時(shí)候調(diào)減了成本,在匯算清繳的時(shí)候這筆就繳納了企業(yè)所得稅。但是在本年度才把上年度多暫估的成本憑證沖紅了,那這筆憑證就降低了本年度的成本,這樣不是再一次的繳納了企業(yè)所得稅?
你好,后續(xù)如果對(duì)不上,你應(yīng)該去調(diào)整24年的匯算了。