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你好 老師 補開2019年作廢的發(fā)票,分錄怎么做

2025-06-23 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-23 11:31

那個做今年的收入就行了哈

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快賬用戶8920 追問 2025-06-23 11:33

分錄咋寫

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齊紅老師 解答 2025-06-23 11:34

借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 ? ?增值稅-銷項稅

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快賬用戶8920 追問 2025-06-23 11:35

不是,當時已經(jīng)確認收入了

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快賬用戶8920 追問 2025-06-23 11:36

我們只是補開2019年的發(fā)票,沒有銷售什么

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齊紅老師 解答 2025-06-23 11:38

你是今年補開發(fā)票就是做今年的收入,當年的收入已經(jīng)紅沖了。

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快賬用戶8920 追問 2025-06-23 11:50

老師? ? ?做收入沒有庫存呀

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齊紅老師 解答 2025-06-23 11:52

你當年紅沖了收入,沒紅沖成本。今年是開票補做收入,

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快賬用戶8920 追問 2025-06-23 11:55

現(xiàn)在做收入,庫存怎么清零呢

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齊紅老師 解答 2025-06-23 11:57

你19年紅沖收入的時候,對應的成本做了調(diào)整沒?就是是說也沖了陳本?

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你好 作廢了不用做了 是
2021-08-27
去年正常按照開了發(fā)票做賬就可以。今年紅沖的時候做一個負數(shù)的會計分錄。拿到發(fā)票以后再做一個正數(shù)的會計分數(shù)就行了。
2024-04-15
開負數(shù)發(fā)票可以 你在開票系統(tǒng)里面能開出來就可以
2021-05-06
您好 做當時計提跟繳納相同的紅字分錄
2020-09-30
同學,你好 上個月 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 這個月 上個月 借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù)
2022-03-21
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