借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師你好,能否把最新增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)和年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄詳細(xì)發(fā)給我一下嘛?
老師一般納稅人,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候增值稅的各種結(jié)轉(zhuǎn)分錄,詳細(xì)一點(diǎn)的,謝
老師,月末所有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄幫我寫下
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是怎么做分錄,是進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎,可以幫我寫一下分錄嗎,
老師月末,交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫一下
我們公司是出售成品的,是做袋子的,我們平時(shí)開票單位都是個(gè)、只這些單位,有個(gè)客戶讓我們開千克為單位,可以嗎?符合邏輯嗎?
老板的挖掘機(jī)在個(gè)人名下,現(xiàn)在開了公司,開了機(jī)械租賃發(fā)票,如何處理最好
老師,現(xiàn)在成立一般納稅人,注冊(cè)資本實(shí)繳,5年內(nèi)繳齊嗎?繳不齊會(huì)遇到什么問題?
一般納稅人,成立好幾年了,這個(gè)月新買了一臺(tái)筆記本電腦,這是借:固定資產(chǎn)-電腦5068 貸:銀行存款5068 對(duì)嗎?然后這種固定資產(chǎn)是不是需要每年折舊一次?怎么折舊呢?是不是要明年才開始折舊?
小規(guī)模納稅人銷售貨物開票都是3%嗎?現(xiàn)在是1%
內(nèi)賬找供應(yīng)商開票付稅點(diǎn)給供應(yīng)商,是掛管理費(fèi)-稅費(fèi)嗎
老師,這張發(fā)票的第二行負(fù)數(shù)金額和稅額是什么意思?這張發(fā)票可以用嗎?
老師。北京的公司 已經(jīng)注銷了,需要單獨(dú)注銷社保嗎
老師,我們?cè)偕Y源的項(xiàng)目跟我們其他的項(xiàng)目在一塊做賬,怎么區(qū)分出來再生資源項(xiàng)目增值稅即征即退抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,是這個(gè)項(xiàng)目的呢?
老師,公司錢不夠,股東向外個(gè)人借款,把錢打到公司,但是還款時(shí),用公戶還得個(gè)人,這個(gè)怎么處理,4w,去年12月的賬
老師,您幫我看看,我這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?
增值稅留抵稅額 沒有這樣的明細(xì)。留抵是計(jì)算出來的
所有的明細(xì),均可結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師,那我可以把留抵稅額直接計(jì)算到進(jìn)項(xiàng)稅額里面去,可以嗎
可以留在進(jìn)項(xiàng)稅額借方
老師,我不明白您的意思,留在借方的話他不是和銷項(xiàng)稅額都在借方了嗎?我在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我把留底稅額和本期的進(jìn)項(xiàng)稅額相加,填寫在貸方不行嗎
留抵稅本來就是體現(xiàn)在借方的
也就是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 48336.36 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ?37588.07 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅? ? 10741.41 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? 6.88
是的,分錄可以的,表示要交增值稅6.88元
老師,不過度到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目也是沒問題的吧,我覺得這樣更容易理解
是,不過渡到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目也是沒問題的
老師,我要是把留抵稅額這樣做不對(duì),應(yīng)交稅費(fèi)變成負(fù)的了
老師,您幫我看看,我這個(gè)要怎么做分錄才能讓他平,金額就是上面我第一個(gè)寫的那么多
若是有留抵,會(huì)形成未交增值稅借方。報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi),會(huì)是負(fù)數(shù)
是的,所以老師我應(yīng)該怎么做才對(duì)呢
將所有明細(xì)全結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,最后看未交增值稅余額即可