不能 只能抵扣今年的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要補(bǔ)稅
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照以下方 法核定扣除: 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購(gòu)進(jìn)數(shù)量 請(qǐng)教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫進(jìn)項(xiàng)附表得時(shí)候是跟根據(jù)我們實(shí)際損耗的自行填寫得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時(shí)先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表》,然后我們實(shí)際銷售是水果,開票出去是直接開9個(gè)點(diǎn)得專票嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)我們銷售的數(shù)量,以及按照開回來(lái)得普票的成本算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是夠一定要開具成本發(fā)票回來(lái)才能算可以抵扣得進(jìn)項(xiàng)
老師,你好。我想提問(wèn)關(guān)于出口免退稅的問(wèn)題:我們公司是自產(chǎn)自銷的農(nóng)業(yè)企業(yè),出口退稅需進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們開具的普通發(fā)票能否適用出口退稅?
某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年11月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬(wàn)元,另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的包裝費(fèi)收入5.85萬(wàn)元。, ②銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬(wàn)元。 ③將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)為30萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。 ④購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元。 ⑤向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)25萬(wàn)元。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 求: 1.計(jì)算該企業(yè)2019年11月份應(yīng)繳納的增值稅稅額。(11分) 2.上述業(yè)務(wù)⑤中將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利,該進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?如果不能抵扣,還有哪些情形不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?(4分)
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購(gòu)發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理比較好呢
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購(gòu)發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理比較好呢 說(shuō)轉(zhuǎn)出了,要補(bǔ)交稅款,還要找成本票
員工把自己的車租給公司需要注意什么,
公司給客戶發(fā)的樣品,不收費(fèi),如何賬務(wù)處理?
老師工商年報(bào)里,復(fù)制的以往數(shù)據(jù),認(rèn)繳時(shí)間和實(shí)繳時(shí)間是一樣的,數(shù)字是累計(jì)數(shù)全部實(shí)繳到位了,可能認(rèn)繳時(shí)間沒(méi)有按照章程上填,我看以往年度都是這么填的,沒(méi)出現(xiàn)異常可以的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下21年給個(gè)人付了1萬(wàn)的運(yùn)費(fèi),個(gè)人21年代開了8萬(wàn)的運(yùn)輸發(fā)票,但是發(fā)票今年才拿來(lái)可以入賬么?還要給個(gè)人付7萬(wàn)的運(yùn)費(fèi)?
建筑公司,工程完工了產(chǎn)值185萬(wàn)。我們已開票132萬(wàn)。剩余的53萬(wàn)未開票也沒(méi)有收款。請(qǐng)問(wèn)一下需要確認(rèn)增值稅收入交增值稅嗎?
老師您好工商年報(bào)中的股東信息,認(rèn)繳時(shí)間可以和最后一次實(shí)繳時(shí)間填寫一致的嗎,金額填合計(jì)數(shù),以前一直都是這么填的
2019年成立的公司,注冊(cè)資本的實(shí)繳期限是到哪一年
老師 你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)銷售高鈣牛奶怎么開發(fā)票,那個(gè)稅收編碼應(yīng)該是什么呀
老師,你好,還有件事剛才沒(méi)說(shuō)完,這個(gè)賬從財(cái)務(wù)公司拿回來(lái)的,我沒(méi)有這戶的賬套啊,怎么做賬務(wù)處理呢
請(qǐng)問(wèn),我們公司收了一個(gè)殘疾人,我什么優(yōu)惠嗎