你好,你們按這個發(fā)票,只能借原材料等,貸應收睜開。
老師你好、供應商開了一張專用發(fā)票過來、是補差價的庫存商品、就是之前少付了這筆貨的款、這張發(fā)票錄了費用發(fā)票、我們公司有供應鏈模塊、該怎么做賬?
老師您好,我們是一般納稅人,是零售企業(yè),對方用個人賬戶往我們對公賬戶打款購買商品,我們開的普票,那在做銷售收入時這一筆我們應該咋做
@郭老師 老師 我們月末的時候會結轉伙食成本,分錄是:借:業(yè)務活動成本 貸:其他應收款-蘇秀春,那在付款給其他商家時以及收到發(fā)票時,我又應該怎么入賬呢
老師,我們給供應商開了一張票,我們是一般納稅人,開的是6%的促銷服務費,對方沒有實際給我們付款,后期我們采購貨品的時候沖這個費用,這筆業(yè)務要怎么做賬
老師,這個是余額表,你看下
請問老師,企業(yè)外購設備,正常應該是廠家發(fā)給企業(yè)之后,企業(yè)再發(fā)給客戶項目地。企業(yè)收貨單+發(fā)貨單,這個物流就完結了。但現(xiàn)在是廠家直接把貨發(fā)給客戶了,那么這個物流單據(jù)應該收貨和發(fā)貨人都是誰,可以嗎
老師您好,我同學想進行繼續(xù)教育,原來他報初級證書的時候。也不知道報名那老師怎么給他傳的資料,報名就通過了?,F(xiàn)在新系統(tǒng)下來要重新進行信息采集。他的證書早都沒有了,也傳不上畢業(yè)證了,怎么辦呢
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)官網直接進不去是什么情況?給誰打電話管用,有號碼嗎?謝謝你了
公司支付沒有實際出資,也沒有分紅的公司長期股權投資的清算費用計入哪個科目
老師,我把余額表發(fā)給你看看
由于質量問題,境外客戶扣了幾萬美金的扣款,這錢收不回來了,賬務稅務上怎么處理?
老師,我們買了兩臺設備,供應商開了票,我們也抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)合同改了價,要票要紅沖重開,紅沖是由供應商發(fā)起的,選的是開票有誤,我這里可以點確認嗎
老師您好,不好意思請問我們是制作方糕,脆筒食品買個別的商家,一般納稅人,開出的稅率是多少
一件貨 200 元,現(xiàn)在商家讓利 20 元,能不能開 20 元的負數(shù)發(fā)票
你們按這個發(fā)票,只能借原材料等,貸應收賬款
貨沒有退回來,也沒收到貨,就是開了一張發(fā)票
你好,這種發(fā)票本身是屬于虛開了。 但是對于受票方,要么接受,要么退回。
就是變相的扣點錢,說是發(fā)的什么獎金啊啥的,就給開了一張這個發(fā)票
你好,這種發(fā)票本身是屬于虛開了。 但是對于受票方,要么接受,要么退回。
老師,這個借方進銷售費用可以嗎
你好,你當福利費可以入銷售費用。
那老師一般納稅人個人獨資企業(yè),進到銷售費用-福利費到匯算清繳的時候是不是得調增啊
你好,是的,是有扣除限額。