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老師,暫估的成本分錄是 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款-暫估 嗎

2021-12-13 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-13 09:20

你好,服務類的可以的。

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快賬用戶8850 追問 2021-12-13 09:21

機械租賃的可以不

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齊紅老師 解答 2021-12-13 09:24

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8850 追問 2021-12-13 09:26

這邊是個人代開來沖減成本,暫估的不需要明確到個人嘛

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齊紅老師 解答 2021-12-13 09:28

你好暫估的可以不用的。

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快賬用戶8850 追問 2021-12-13 09:45

好的,那老師,公司現(xiàn)在賬上沒有錢,可以用法人的借款直接來沖減法人付的工資不

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齊紅老師 解答 2021-12-13 09:46

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8850 追問 2021-12-13 09:47

借 應付職工薪酬-職工工資 貸 其他應收款-法人 嘛

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齊紅老師 解答 2021-12-13 09:47

對是的,是這么做的。

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快賬用戶8850 追問 2021-12-13 09:58

公司之前購入的挖機,沒有計提凈殘值,現(xiàn)在購入的挖機,計提凈殘值,,,前面沒有計提的,可以補計提凈殘值不

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快賬用戶8850 追問 2021-12-13 10:00

還是都可以不計提凈殘值了

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齊紅老師 解答 2021-12-13 10:00

你好,你還能修改嗎?能修改的話可以的。

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齊紅老師 解答 2021-12-13 10:01

建議還是不要修改了,你之前的和現(xiàn)在的殘值率可以不一樣。

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快賬用戶8850 追問 2021-12-13 10:02

就是之前沒有計提凈殘值,現(xiàn)在的計提凈殘值,也不影響嘛

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齊紅老師 解答 2021-12-13 10:04

你好對的是的,這個不影響的。

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快賬用戶8850 追問 2021-12-13 10:11

好的,那老師,如果暫估成本,不開票,之前沖銷之前的暫估,也是可以的嘛

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齊紅老師 解答 2021-12-13 10:14

是的是的,可以這么做。

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快賬用戶8850 追問 2021-12-13 10:21

那老師,如果暫估40萬,但是最后拿票只有15萬,這樣影響不

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齊紅老師 解答 2021-12-13 10:23

這個成本部大于你的收入吧。

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齊紅老師 解答 2021-12-13 10:23

暫估的成本部大于你的收入可以的。

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快賬用戶8850 追問 2021-12-13 10:30

不是大于收入,是大于收到成本票的金額

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齊紅老師 解答 2021-12-13 10:33

只要不大于收入就可以的,你的暫估的成本部大于收入,發(fā)票到了之后紅沖暫估的,然后再做發(fā)票的沒有問題可以的。

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你好,服務類的可以的。
2021-12-13
收到發(fā)票再紅沖哦 借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù) 然后按發(fā)票再做 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款
2023-12-27
借勞務成本, 貸以前年度損益調(diào)整, 借應付賬款,貸勞務成本
2024-07-19
可以的,可以這么做的
2023-04-14
您好 這樣做賬可以的哈
2022-03-01
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