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我們公司暫估工程成本,如果這個工程是我們主營業(yè)務(wù),是不是借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估,這樣做對不對,如果不是主營業(yè)務(wù),借:其他業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫估

2022-08-26 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-26 15:16

確認了收入,可以這么做的。

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快賬用戶3436 追問 2022-08-26 15:18

就是主營業(yè)務(wù)成本配應(yīng)付賬款 其他業(yè)務(wù)成本配其他應(yīng)付款 為什么不能配應(yīng)付賬款,什么情況用其他應(yīng)付款 什么情況用應(yīng)付賬怎么區(qū)分

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齊紅老師 解答 2022-08-26 15:20

你好,和成本對應(yīng)的欠款是應(yīng)付賬款,如果你是費用類的,可以其他應(yīng)付款。

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快賬用戶3436 追問 2022-08-26 15:22

如果不是主營業(yè)務(wù),借:其他業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫估 是不是不對 應(yīng)該還是應(yīng)付賬款-暫估

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齊紅老師 解答 2022-08-26 15:23

這個不能說不對,但是你用的科目不準確。

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快賬用戶3436 追問 2022-08-26 15:26

那就是記著和成本對應(yīng)的欠款是應(yīng)付賬款,如果你是費用類的,可以其他應(yīng)付款,這個就行了是吧

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齊紅老師 解答 2022-08-26 15:26

對的,是的,是這么做,是這么理解的。

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確認了收入,可以這么做的。
2022-08-26
對的是的,是這么做的。
2022-07-07
可以的,可以這么做的
2023-04-14
您好 這樣做賬可以的哈
2022-03-01
收到發(fā)票再紅沖哦 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù) 然后按發(fā)票再做 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2023-12-27
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