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你好,有一個問題咨詢一下,我們公司是設計公司,里面有幾個員工,但是具體的設計業(yè)務是老板自己外面請的私人團隊做的,企業(yè)盈利之后支付給這個私人團隊的費用是按勞務費用嗎還是怎么處理?如果他們沒有給勞務發(fā)票的話我們這邊是否需要代扣代繳個稅?如果這個團隊沒有營業(yè)執(zhí)照,是個人,除了按勞務還有沒有什么方法能合理避稅?

2025-06-22 16:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-22 16:08

同學,你好 按照勞務報酬申報。如果對方提供勞務費發(fā)票,你們申報個稅。 沒有其他辦法

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你好!這種形式屬于掛靠,應該按照工資申報個稅的
2022-03-26
同學你好 可以找勞務公司給你們開勞務費發(fā)票
2021-07-06
同學,你好 勞務公司可以差額開票,那部分就是你們的收入 ,學堂是有相關課程的,可以咨詢一下學堂客服。 小規(guī)模每月15萬以內(nèi)免稅額,所得稅納稅所得額100萬以下就是交2.5%的稅,一般納稅人增值稅是不免的,所得稅有優(yōu)惠,如果開票量不大,建議小規(guī)模
2021-04-23
需要到當?shù)氐囟惥珠_具勞務費發(fā)票,計入勞務費。不需要繳納社保
2020-08-11
您好,開具餐飲服務費,謝謝
2021-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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