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老師,請問我開出去13個點的票,拿回來了9個點的運輸票和3個點的材料票,按道理來說就交1個點的增值稅,怎么算出來還是交那么多稅款呢?
然后,咱們家增值稅不缺,缺的是成本票,也就是企業(yè)所得稅這一塊兒,就是我跟您說一下之前的情況是,因為這樣,就是咱們家可能之前那個一直差成本票,所以找回來的這些進項專票,可能先都入成本了,去抵扣企業(yè)所得稅了,然后等到那個報稅的時候,我去報增值稅的時候,我再反過來去抵扣增值稅,但是這一部分已經(jīng)提前已經(jīng)入成本了,就不能再二次結(jié)算成本了。老師這是怎么回事???
想問一下,就是現(xiàn)在那個全電票。金額都比較大。有可能抵扣1-2張就交不上稅了(1張又太少,2張又太多,也有可能1張都太多)。該怎么溝通計算讓客戶開票回來的呀,,比方說2萬收入,要開1萬回來,就2%稅負(fù)率。但是1萬可能會多開幾百回來?又或者少開幾百,由于收入小,金額多開一點點稅負(fù)率都浮動比較大呀……可能多一點點就變1.5%稅負(fù)了(都是據(jù)實開具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多會沒錢,想每個月交點,平衡支出)想知道怎么溝通和計算能把握這個問題,懂的來,不要敷衍謝謝
想問一下,就是現(xiàn)在那個全電票。金額都比較大。有可能抵扣1-2張就交不上稅了(1張又太少,2張又太多,也有可能1張都太多)。該怎么溝通計算讓客戶開票回來的呀,,比方說2萬收入,要開1萬回來,就2%稅負(fù)率。但是1萬可能會多開幾百回來?又或者少開幾百,由于收入小,金額多開一點點稅負(fù)率都浮動比較大呀……可能多一點點就變1.5%稅負(fù)了(都是據(jù)實開具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多會沒錢,想每個月交點,平衡支出)想知道怎么溝通和計算能把握這個問題,懂的來,不要敷衍謝謝
你好老師 我的朋友公司遇見了一個問題,關(guān)于增值稅稅負(fù)的問題,他想從稅負(fù)率3.5% 降低稅負(fù)率1.5%,我舉個例子 有兩個方案按一個月一核算 增值稅13%,企業(yè)所得稅按5%計算 還有一個重要情形,就是企業(yè)取得進項發(fā)票是含稅價格扣10個點后人家開13%的增值稅專用發(fā)票,我想比較一下稅負(fù)在3.5%和1.5的差異,能幫我看一下我計算的思路對嗎
老師,你好!我是小白,請問6月份要開銷售折讓,可不可用3月份勾選的藍(lán)字發(fā)票開折讓
老師,住宿發(fā)票年后報賬可以嗎
你好老師,進銷存軟件,是錄入采購和銷售嗎,然后結(jié)轉(zhuǎn)方法是制定好的嗎
老師,第1項的稅,我每月申報的時候咋沒有看到過?這個在哪里申報?有操作步驟嗎?
印花稅的賬務(wù)處理:我們公司稅務(wù)局核定是按次申報的,那我到了月底計算一下計提,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅,等次月15日繳納的時候?qū)懀?應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款,這樣做的賬,是不是正確的,老師?
個人以無形資產(chǎn)出資的時候,是不是要涉及個人所得稅,相當(dāng)于先賣后投?
請問,增值稅繳納后更正申報后不交了,可以轉(zhuǎn)到下一個年度抵嗎
老師,一般納稅人本月開具證明普票,沒有開具專票,那么需要取得進項專票嗎?還是取得普票進項就行
我是旅游業(yè),游客投訴后的賠款,做什么科目?
老師,更正23匯算報表,申請退稅,需要更正財務(wù)報表嗎,我們是小企業(yè)
您好,發(fā)票取得就能抵扣了,人為控制的話我們先不勾選嘛,現(xiàn)在進項稅不過期的,先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
但是,,如果客戶要抵扣掉呢?抵扣掉后當(dāng)年還是要交稅的,但是怎么去處理計算進票處理增值稅負(fù)呀
您好,抵掉為負(fù)怎么交嘛,少勾選 點,需要多少就勾選多少