您好,好的,計算的思路能發(fā)一下么
我們是建筑公司,我們之前收到項目經(jīng)理的發(fā)票不管進(jìn)項多少,都退給項目經(jīng)理,銷項按照12個點收,我算了一下,其實我們收項目經(jīng)理的稅負(fù)比較低,現(xiàn)在財務(wù)制度整改,我們請的會計說增值稅的稅負(fù)要扣3個點,企業(yè)所得稅要扣2個點,這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會計走,稅負(fù)高這么多,我要怎么做,項目經(jīng)理的進(jìn)項都全部提供來了,實際總的稅加起來也只有3.5%.我要是按照會計的意思,用的稅負(fù)加起來有5點多?我很糾結(jié),希望老師給點意見
老師您好 想問下 我這邊有家個人獨資企業(yè) 目前是小規(guī)模納稅人。代收了一筆10萬元。要給對方開票的這樣的情況。(平時正常的都是開票,收錢,然后這部分錢全額轉(zhuǎn)出給法人)因為這邊是代開,我們要扣了稅點后錢轉(zhuǎn)出去的話。稅點的比率怎么定 之前是按5.5%扣的 只是我不知道這個5.5是怎么來的(大體知道可能是增值稅的點數(shù)加上所得稅,只是不知道個人獨資企業(yè)的所得稅稅率如何計算)是要根據(jù)全年大致的收入去測算稅率嗎?謝謝
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當(dāng)時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設(shè)備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師,我們是一家合伙企業(yè),一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車轉(zhuǎn)讓給個人,當(dāng)時開了一份金額20000元的13個點增值稅普票,今日稅務(wù)電話說價格較低,要補稅。這輛車買的時候沒有抵扣進(jìn)項,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,1.現(xiàn)在是不是可以將13個點的發(fā)票紅沖,開一份3個點的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計算經(jīng)營所得稅時按照發(fā)票上的不含稅金額確認(rèn)收入,是嗎?
業(yè)務(wù)1:某生產(chǎn)型企業(yè)2021年年應(yīng)納增值稅銷售額為960萬元,會計核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率,不含稅購進(jìn)成本500萬,增值率47.92%。假設(shè)購進(jìn)成本全部取得13%稅率增值稅專用發(fā)票業(yè)務(wù)2:甲商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,財務(wù)核算規(guī)范。年不含稅銷售額為600萬元,不含稅購進(jìn)成本為500萬,增值率為16.67%。假設(shè)購進(jìn)成本全部取得13%稅率增值稅專用發(fā)票備注:小規(guī)模納稅人無論是工業(yè)還是商業(yè),征收率都是3%,在增值率為23.08%時,一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅負(fù)相同。針對上述兩個企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行初步分析,請按要求回答問題:1、請確認(rèn)上述兩個企業(yè)選擇的納稅人的身份是否合適,并說明理由。2、請對建議變更現(xiàn)有納稅人身份的企業(yè)進(jìn)行籌劃方案設(shè)計和方案確認(rèn)(必須說明策劃思路,以及計算過程)。
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒有房租費用,現(xiàn)在專管員要我們核實一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復(fù)?。?/p>
老師,公司有300萬的一個固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當(dāng)時按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來款,借款和還款,但沒有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒有填寫購買單價500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項有問題嗎?沒有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯了,更正了一下申報表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報怎么沒有顯示補稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請問老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶?
比如我們按不含稅的1000元 稅負(fù)3.5%,取得進(jìn)項發(fā)票含稅825元,不含稅730元,應(yīng)交增值稅=(1000-730)*13%=35元,稅,應(yīng)交企業(yè)所得稅=(1000-730)*5%=13.5元,買825元發(fā)票扣除10%費用=825*10%=82.5元,總負(fù)擔(dān)稅費=13.5+35+82.5=131元,扣完10%返還的現(xiàn)金=825*90%=742元,獲得的收益=返還的現(xiàn)金-已支付的稅費=742-131=611元
您好,我因為不對,買825元發(fā)票是我們花82.5的錢,扣完10%返還的現(xiàn)金742,這也是因為我們給了人家825,這里再收到742不是收益的,先花錢825再收錢742,沒有收益嘛
另外一個方案 稅負(fù)1.5% 不含稅1000元 取得進(jìn)項發(fā)票1000元(含稅發(fā)票)不含稅885元,應(yīng)交增值稅(1000-885)*13%=14.95元,應(yīng)交企業(yè)所得稅=(1000-885)*5%=5.75元,買1000元發(fā)票扣除1000*10%=100元,總負(fù)擔(dān)稅費=14.95+5.75+100=120.7元 ,扣完10%返還現(xiàn)金=1000*90%=900元,獲得收益=返還現(xiàn)金-已支付稅費=900-120.7=779元
兩個收益相差=779-611=168元 是不是相當(dāng)于多獲得=168/1000=16.8%的收益,降低了稅負(fù)2%,你看這樣計算有問題嗎
因為這些錢轉(zhuǎn)到我們私戶上去了,正常的開票的人家是不退成本的,所以這些是不是我們的收益
您好,上面的稅費計算是對的,就是扣除10%后返還現(xiàn)金這個是我們的收益,這里我們理解不一樣,我認(rèn)為是 1000減去稅費,不是取得進(jìn)項發(fā)票來計算的
不是的 我沒有說清 就是這個意思,正常我們需要1000發(fā)票 我們就需要走1000賬 ,人家就開1000發(fā)票,沒有返回這是,扣稅點的是我們和對方就是過了一下賬,人家把剩下的90%在退給我們,相當(dāng)于正常我們1000元取得1000元的發(fā)票 ,現(xiàn)在屬于我們花了100元取得了1000元發(fā)票,
哦哦,明白了,那我們收益不是這么多,是因為取得這個發(fā)票少交的稅? 減?去取得發(fā)票花的? 10%的錢, 比如方案2,沒有這個發(fā)票的稅是? 130%2B50=135,現(xiàn)在是120.7,這個差額是收益
是的 我是這個意思 你看這樣對嗎
您好,我的想法跟您不一樣哦,方案二的收益是135-120.7=14.3
相當(dāng)于全額交稅180 方案一相當(dāng)于180-131=49萬元 方案二180-120=60萬元,
方案二結(jié)余11萬元
對對,不好意思,我把130%2B50計算錯了, 就是取得發(fā)票少交的稅和沒有這個發(fā)票要交的稅,這個差異才是收益
我現(xiàn)在算到這一步不知道下面怎么計算了
到底稅費3.5%比1.5%省了多少錢
您好,方案二合適,收益多。 我想理解一下我們2個方案用不同稅負(fù)來計算,這是有其他的考慮么,我們公司正常的稅負(fù)是多少呀,2方案都用這一個稅負(fù)來計算才好比較,因為要同一口徑
不是的,他就是向看一下1.5%比3.5% 到底省多少錢
相當(dāng)于降低2%稅負(fù),節(jié)約了1.1%的收入對嗎
哦哦,那就是下面這個計算省了11 方案一相當(dāng)于180-131=49萬元 方案二180-120=60萬元,