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Q

請問,小規(guī)模納稅人填增值稅申報表時,開普票的金額和無票收入的金額應(yīng)該填哪里?都填不含稅的金額是嗎?

2025-06-22 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-22 09:55

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-22 10:04

您好,應(yīng)稅銷售額(超免稅額度時填) 普票 / 無票收入:貨物勞務(wù)填第 1 欄,服務(wù)等填第 4 欄,均為不含稅金額(含稅 /1.01 或 1.03)。 免稅銷售額(月小于等于10 萬 / 季小于等于30 萬時填) 企業(yè):第 9 欄 %2B 第 10 欄;個體戶:第 9 欄 %2B第 11 欄(原第 10 欄錯誤)。 應(yīng)納稅額第 15 欄自動算,第 16 欄填減免額(如 3% 減按 1% 時填 2% 部分)。

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快賬用戶3049 追問 2025-06-22 10:13

就是說小規(guī)模納稅人季度收入不超30萬的,普票填第9欄,無票收入填第10欄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-22 10:18

?您好,不是的。小規(guī)模季度收入不超 30 萬時,普票和無票收入都要填在第 9 欄 ?免稅銷售額 。同時,還要根據(jù)納稅主體類型進(jìn)一步區(qū)分:企業(yè)需同時填寫第 10 欄 ?小微企業(yè)免稅銷售額 ;個體戶則填寫第 11 欄 ?未達(dá)起征點銷售額

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快賬用戶3049 追問 2025-06-22 10:21

第9欄和10欄填的數(shù)一樣是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-22 10:24

?您好,企業(yè)季度收入小于等于30 萬時,第 9 欄和第 10 欄填相同金額;個體戶填第 9 欄和第 11 欄,金額相同

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都是1%的稅率的: 第一行填寫的是你所有的銷售額。 第二行填寫專票。 第三行寫填寫普票,都是不含稅的。
2024-07-08
我發(fā)給您截圖,您可以看一下。
2022-07-08
你好!一樣的了。你是有多少金額
2023-11-23
小規(guī)模納稅人普票開票金額 40 萬,在增值稅申報表里的填報方法如下: 適用 3% 征收率且無扣除項目 不含稅銷售額計算:若征收率為 1%,不含稅銷售額 = 400,000÷(1%2B1%)≈396,040 元。 填寫欄次:將不含稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第 3 欄 “稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”,第 1 欄 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)” 填寫第 2 欄與第 3 欄的合計數(shù)(若未開具專票,第 2 欄為 0,第 1 欄填 396,040 元)。 稅額計算與填寫:計算出的應(yīng)納稅額填寫在第 15 欄 “本期應(yīng)納稅額”。同時,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的 2% 計算填寫在第 16 欄 “本期應(yīng)納稅額減征額” 及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。 適用 5% 征收率且無扣除項目 不含稅銷售額計算:若征收率為 5%,不含稅銷售額 = 400,000÷(1%2B5%)≈380,952 元。 填寫欄次:將不含稅銷售額填寫在第 5 欄 “稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”,第 4 欄 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5% 征收率)” 填寫第 5 欄與第 6 欄的合計數(shù)(若第 6 欄無數(shù)據(jù),第 4 欄填 380,952 元)。 稅額計算與填寫:應(yīng)納稅額按 5% 征收率計算后填寫在第 15 欄 “本期應(yīng)納稅額”。
2025-01-20
同學(xué),你好,主表里有個減征額,新表是18行,這里把減的兩個點寫了,同時填寫減免明細(xì)表本期發(fā)生,本期抵減都是這個數(shù)就行了
2022-01-06
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