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老師,我在年中接手了一個(gè)公司的賬,想換財(cái)務(wù)軟件,重新做賬,應(yīng)該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢?檢查原來賬務(wù)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)原來有很多的賬務(wù)處理錯(cuò)誤的地方,我如果重新建賬的話,要怎么調(diào)整呢?
做完賬后發(fā)現(xiàn)有張普通發(fā)票對方開錯(cuò)單位名稱了,要退回去重新開票,再開發(fā)票就跨月了,這個(gè)怎么處理,是下月紅沖還是當(dāng)月調(diào)整?
2020年這個(gè)憑證寫錯(cuò)了按照附件內(nèi)容應(yīng)該是22493.27,但是當(dāng)時(shí)寫成了2493.27元,少寫了個(gè)20000元,現(xiàn)在如果要調(diào)整的話分錄應(yīng)該怎么寫
請問下我2021年開的發(fā)票5000元 實(shí)際收到4700 當(dāng)時(shí)沒有紅沖發(fā)票 把300退給對方 當(dāng)時(shí)把收入給調(diào)整了 發(fā)票沒有更正 2023年稅務(wù)查賬 發(fā)現(xiàn)報(bào)的增值稅與稅控盤增值稅不一樣 需要調(diào)整 在2023年紅沖發(fā)票 重新開具 相差的稅額怎么做賬 以前的收入就調(diào)整 就不用調(diào)整了 對方已配合紅沖發(fā)票
請問我2022年公司購買了一筆軟件,應(yīng)該做庫存-軟件,當(dāng)時(shí)做成了主營業(yè)務(wù)成本-軟件。現(xiàn)在要調(diào)回來 ,是借:庫存商品-軟件,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤?還是直接借:庫存商品-軟件,貸:未分配利潤?
請問老師民間非營利組織只有收入單月的,但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就沒有了,沒有分錄這怎么辦?
你好,請問下面這個(gè)問題怎么做:例如一個(gè)業(yè)務(wù)是支付廠房租金原始憑證有付款申請書、增值稅專用發(fā)票、銀行電子回單做有關(guān)貨幣資金的實(shí)訓(xùn)報(bào)告工作流程和各崗位分工該怎么寫?崗位有財(cái)務(wù)主管、業(yè)務(wù)會計(jì)、共享會計(jì)、成本會計(jì)(郵箱發(fā)不出去不能直接回答嗎)
什么樣的投資收益繳納印花稅
什么樣的投資收益需要繳納增值稅
請問老師報(bào)銷問題,不是公司員工但是公司股東,因公司業(yè)務(wù)原因出差,可以報(bào)銷差旅費(fèi)嗎?個(gè)人短期租車的租車費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)油費(fèi)過路費(fèi)等可以報(bào)銷嗎?差旅津貼可以有嗎?多少有沒有標(biāo)準(zhǔn)?有個(gè)稅問題嗎?
一般納稅人企業(yè)開票產(chǎn)生收入分錄:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,貸稅金,利潤表上的營業(yè)收入與主營業(yè)務(wù)收入相等,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)收入就是根據(jù)利潤表上的營業(yè)收入確認(rèn)填報(bào)納稅的對嗎
老師 工商年報(bào) 認(rèn)繳和實(shí)繳出資時(shí)間有啥不同 根據(jù)什么確認(rèn)
請問,計(jì)提地租的分錄怎么寫?
請問,月末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么做,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本和利潤嗎?
例如一個(gè)業(yè)務(wù)是支付廠房租金原始憑證有付款申請書、增值稅專用發(fā)票、銀行電子回單做有關(guān)貨幣資金的實(shí)訓(xùn)報(bào)告工作流程和各崗位分工該怎么寫?崗位有財(cái)務(wù)主管、業(yè)務(wù)會計(jì)、共享會計(jì)、成本會計(jì)
您好,核對差錯(cuò):確認(rèn)沖錯(cuò)配件(如 A 沖成 B)或金額(多 / 少沖)。退貨單、原錯(cuò)誤憑證、庫存記錄等。 2.紅字沖銷原分錄:例:原錯(cuò)賬借庫存商品 - B 1000 貸:應(yīng)付賬款 1000, 沖銷時(shí),借庫存商品 - B -1000 貸應(yīng)付賬款 -1000 藍(lán)字補(bǔ)正新分錄: 例:借庫存商品 - A 1000 貸應(yīng)付賬款 1000 3.金額調(diào)整:多沖則按差額紅字沖(如沖 - 200),少沖按差額藍(lán)字補(bǔ)(如補(bǔ) 200) 4.關(guān)聯(lián)科目補(bǔ)記:漏記供應(yīng)商退款等,補(bǔ)借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 5.審批后系統(tǒng)調(diào)整:財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入分錄并標(biāo)注 2024 年 X 月退貨沖賬更正 ,庫存系統(tǒng)同步調(diào)配件數(shù)量 6.庫存與財(cái)務(wù)賬余額一致,涉及稅務(wù)的同步更正申報(bào)
之前是預(yù)付賬款,現(xiàn)在紅沖,可以做借庫存商品負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)嗎
?您好,可以的,可 借:庫存商品 (紅字) ?貸:預(yù)付賬款(紅字) 附退貨單等憑證,同步調(diào)庫存數(shù)量,核對紅字發(fā)票金額。