您好,賬上是少做收入了,是吧
21年12月開的專票,45000元,這里面有2.5萬,是屬于22年1月份的,甲方要22年再付款,現(xiàn)在退回來了,要重開一個2萬的。這個分錄哪種是對的。 ①原分錄反方向做。 借主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項 貸應收賬款 ②是原分錄紅字沖回? 借應收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅銷項(紅字)? ③是不放主營業(yè)務收入,放以前年度損益調(diào)整。 請問正確的分錄如何寫。21年計提的所得稅是否需要更改?
做23年賬發(fā)現(xiàn)22年有收入和銷售成本做錯了,已經(jīng)跨年了,怎么做賬務調(diào)整?3月份審計,22年需要調(diào)整的東西可能有不少,是否都只能調(diào)整在23年還是22年的東西涉及調(diào)整較多要調(diào)整回22年?
老師,23年主營業(yè)務成本多做了,見前兩個截圖。在24年賬上怎么做分錄調(diào)整?23年截圖這筆主營業(yè)務收入在24年紅沖了普票,在24年賬上怎么做分錄調(diào)整?此3筆憑證在24年做23年匯算清繳怎么填表調(diào)整?湖北稅局,填不了調(diào)整啊
老師,我現(xiàn)在要紅沖23年一筆收入發(fā)票,我的分錄24年記一筆借:調(diào)整以前年度損益調(diào)整 負數(shù)金額 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)金額 再在23年匯算清繳表上把收入改了 這樣操作對嗎老師
老師,我們有一筆收入去年已經(jīng)做了無票收入,當時做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交增值稅 今年給對方又開了發(fā)票,這筆分錄 借:預收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應交增值稅 紅字 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交增值稅 這樣做對不對?
老師,你好!有問題咨詢,入職一家新公司,發(fā)現(xiàn)稅務賬有問題,24年第三季度,利潤表報時,把月看成了季度上報,財務系統(tǒng)上為了保持一致,前任會計刪除7、8月份憑證,補錄在2025年,經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)利潤表對上,但資產(chǎn)負債表不平,請問要怎么辦!需要改財務系統(tǒng)嗎
你好!請問小規(guī)模納稅人開租賃5%稅率的發(fā)票,季不超30萬,免增值稅嗎?
這種建筑勞務公司可以開什么內(nèi)容的發(fā)票?
如何享受退役軍人優(yōu)惠政策?
老師,我想問 如果我買一套房,需要繳納房產(chǎn)稅嗎 自住跟租出去要不要交房產(chǎn)稅
菜市場小企業(yè)去年7月成立,今年3月底開業(yè),有5個員工,沒上社保,他們也不會投訴,每月按時發(fā)工資,公司賬戶轉(zhuǎn)到個人銀行卡上,都報工資薪金個稅,有什么風險嗎
老師股權變更,稅務去大廳,會幫忙受理嗎
如何享受退役軍人優(yōu)惠政策?
銷項稅額和進項稅額,月底都轉(zhuǎn)到,轉(zhuǎn)出未交增值稅,會計分錄怎么寫?
3月份確認收入登記記應收A公司100元,5月份B公司把這100元轉(zhuǎn)過來了怎么做分錄呀
賬上少了水電收入17000多,現(xiàn)在怎么調(diào)整分錄,
借:應收賬款
貸:利潤分配-未分配
應交稅費
之前多沖了一筆的
我這個是不是要借其他用付款?
借:應收賬款
貸:利潤分配-未分配
應交稅費
也是用應收賬款?
你前面用的是么就沖什么
前面用的是其他應付款
那就是用這個來就可以了,前面用的是什么就沖什么
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你