嫌稅負太高了嗎 還是什么原因
老師 稅務說我們申報的出口退稅金額太多了不給通過 因為進項16萬多 銷項3萬多 留抵有19萬
老師商貿企業(yè),我是按照銷項稅額金額來抵扣進項金額,但是從4月開進17萬進項稅額,這月7月銷項稅額63693.38元,我抵扣了62137.18元,但是這樣做是不是庫存不合適???那我怎么做才能合適???
老師您好,我們是監(jiān)理公司,現在跟林業(yè)局簽訂合同,金額10萬,現在發(fā)票已經開具,款項也已經收到了,這其中項目雖然是跟林業(yè)局的,但是我們要給介紹了這個活的林業(yè)局的領導扣除稅費和管理費之后返款,也就是說這個項目是他掛靠的,現在款返給這個領導了,但是成本票這個領導不開,他是找人開的,老師這種的我應該讓寫個什么證明,或者說是做個什么合同,不然我感覺我做賬不合適
您好老師,一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計庫存171萬元, 23年度總進項發(fā)票521萬元, 其中白酒進項發(fā)票461萬元, 銷項發(fā)票376萬元, 未開票兩次,一次8萬,一次1萬元全當成白酒的未開票金額 23年庫存261萬元, 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末,白酒金額,我不懂里面彎彎繞繞,怎么能倒退出來白酒合理金額,我感覺多少都合適,求老師直接給答案,我不要公式,或者給區(qū)間范圍。
您好老師,一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計庫存171萬元, 23年度總進項發(fā)票521萬元, 其中白酒進項發(fā)票461萬元, 銷項發(fā)票376萬元, 未開票兩次,一次8萬,一次1萬元全當成白酒的未開票金額 23年庫存261萬元, 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末,白酒金額,我不懂里面彎彎繞繞,怎么能倒退出來白酒合理金額,我感覺多少都合適,求老師直接給答案,我不要公式,或者給區(qū)間范圍。麻煩您了
如果是按員工的實際工資,從公戶轉賬,然后再給他交個稅的話,社保這一塊會不會被監(jiān)控啊?然后要求我們給員工繳納社保。
老師,商品之前購買的已出庫賣給別人了,但是之前購入的商品對方還沒有開票怎么做賬呢
科技中小型企業(yè),研發(fā)費用加計扣除,季度預繳的時候享受,還是年度匯算清繳的時候享受
老師,盈余公積2,利潤分配-未分配利潤18怎么得來的?
固定資產一次性扣除政策,可以季度預繳所得稅的時候享受嗎
22年的賬套收入最少了,是紅字多沖了一筆,跟稅務收入對不上,25年現在調整分錄怎么做?
內資公司是珠海金灣區(qū)同區(qū)變更地址的流程是怎樣的
折舊費用的攤銷需要附原始憑證嗎?
對于一般納稅人來說,購買的機械材料單價18.24元,但商家說開專票收10個點數,普票是免費的。那么怎么樣開票對于企業(yè)來說是劃算的呢?
老師你好!每月歸集的砂石生產成本 按規(guī)格型號分配成本 該怎么分 用什么方法?
是的太高了,
有虛開發(fā)票的風險 你需要提供實際業(yè)務的證明
中間毛利太高,純純找事
從這里面看不出毛利,毛利的話你得看你的收入成本,你沒有發(fā)票的那些成本費用做了嗎?
是的,進來200多萬怎么賣出去700多萬
一開始說噸位不合適,我們找到了數據,又說金額不合適
實際市場價格多少的
我們生產外加劑速凝劑的,都是真實業(yè)務
那你提供實際業(yè)務的證明,有這個疑問很正常,有虛開發(fā)票的風險 你這個肯定是高于你當地同類行業(yè)的毛利潤
提供什么
發(fā)貨單運輸單合同
都給提供了,不受理
說解釋不通
具體的哪里解釋不通如果說 毛利潤高的話 毛利潤多少
我們的運輸費一趟就幾千到幾萬,到地方還得請當地人卸車,還有一個訂單還需要打點需要幾萬,還有出差費用,員工工資
這個是你們承擔還是對方承擔?還有你的收入里面包含了這些嗎?
我們承擔
收入里面包含了這些嗎 是的話你做成本就可以 影響毛利
我們賣的貴也不行嗎?
可以 毛利潤多少的