借營業(yè)外支出貸庫存商品 需要有損失的證明
老師,我想請問一下 我們公司進(jìn)口的肉質(zhì)品,因?yàn)闀簳r還沒有付款給代理商所以都是按照暫估的價格入庫的,可是最近銷售的很好,一直都在銷售最后結(jié)轉(zhuǎn)成本,想請問一下老師假期到最后都銷售完了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)掉,沖回暫估的庫存商品該怎么處理,當(dāng)時那時候?qū)嶋H可能已經(jīng)沒有庫存商品了。
老師,您好。我們是商貿(mào)公司,購買回來的包裝桶其實(shí)在銷售貨物時已經(jīng)一起銷售了,以前入賬時入的庫存商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,與貨物一起銷售時沒有單獨(dú)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬上掛著的庫商品(空桶)已經(jīng)沒有了的。請問這種情況我應(yīng)該怎么做會計(jì)處理呢?
我們公司是茶餐廳,會賣客人一些散茶,客人購買散茶后,一般買的多,一部分現(xiàn)場喝了,另外一部分會寄存到我們這,以便下次來喝。由于存的客戶多,種類多,我們條件有限,也占用資金,我們就統(tǒng)計(jì)著欠客戶多少茶,下次來消費(fèi)的話直接從倉庫領(lǐng),等于說客戶存的茶葉我們只是記了個虛擬的數(shù),現(xiàn)實(shí)并沒有那么多茶存著,我們在實(shí)際核算中,應(yīng)該怎么核算比較好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,是應(yīng)該按照銷售成本核算呢,銷售成本包含有客戶存入的部分,還是按照實(shí)際出庫的成本結(jié)轉(zhuǎn)比較好,整個流程應(yīng)該怎么核算呢
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了,但是車架號確認(rèn)是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做???因?yàn)檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師 你好 我們公司開采沙石 然后上個月銷售的沙石是以前開采出來的 然后之前的會計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 我現(xiàn)在接手 然后我應(yīng)該怎么用加權(quán)平均算出成本單價呢 又沒有出入庫數(shù)據(jù) 我該怎么處理這種亂賬呢
老師,物流公司司機(jī)提貨進(jìn)門費(fèi)計(jì)入什么科目
老師請問去辦理注銷跟變更,用營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件蓋公章可以辦理了嗎
老師這個工商年報就填這一個就行了是嗎
老師 建筑企業(yè)對應(yīng)工程的材料費(fèi)是專票,該進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入工程施工成本里面嗎
我使用這樣的多欄式明細(xì)賬簿。做賬。格式對嗎?可以用這樣的做帳嗎?你們贈送的多來士帳布,我練習(xí)完了,我又重新買了一個。
社保什么時候申報繳納
老師,題目銀行存款不是9800萬元嗎?答案分錄是9900?
老師 工商年報社保繳費(fèi)基數(shù)怎么填
老師公司和金融中心貸款每月還款金額需要什么憑證附件嗎
老師是不含稅30萬交稅,還是含稅309萬交稅
沒有證明怎么處理
沒有證明你需要做視同銷售 借銷售費(fèi)用貸庫存商品 銷項(xiàng)稅額
意思的繳稅
對的是的,是這個意思
庫存357461 .68,留底24436.52,就按庫存這個金額給人家直接開票可以不,或者是便宜處理賣掉,最低按多少合適
那你得看一下你低于市場價格吧,不能低于市場價格,就是成本不能小于收入
哦哦,知道了
不用客氣,工作愉快