重新開票無票收入申報(bào)負(fù)數(shù)就行
老師,問一下啊,我們這個(gè)月的收入沒有開票,做無票收入報(bào)稅的,次月客戶說要開票,那如果次月補(bǔ)開了,報(bào)稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)認(rèn)定是次月的新增的收入?
老師 我這有個(gè)問題想咨詢一下,客戶之前付了17500元進(jìn)我們交行,之前不要發(fā)票 ,我也確認(rèn)未票收入了 ,之后客戶又買了一次備件25666元,是進(jìn)了我們的私人賬戶,這25666里面含著17500元,兩次下來客戶要求開發(fā)票35000元,我走賬是這么走的,您看一下對(duì)嗎
老師 想問下 上個(gè)月的發(fā)票已經(jīng)交稅做收入了 這個(gè)月客戶退回 說產(chǎn)品規(guī)格開錯(cuò)了 讓我們重新開 想問下 我這個(gè)月重新開完之后 還要再開一張紅色發(fā)票是嗎
請(qǐng)問下我們賣給客戶的貨物,已經(jīng)發(fā)貨了,但是沒有開票,我們也收款了,這個(gè)我們要怎么做哪些分錄啊
老師 問一下 我們賣出去一批貨 100萬賣的 對(duì)方?jīng)]要發(fā)票 我們正常報(bào)的無票收入 正常按13%交稅了 現(xiàn)在客戶因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善,不想要了 想讓我們低價(jià)90萬把貨收了 但是還不給我們開發(fā)票 我們回購這批貨賬務(wù)處理怎么做
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
無票收入還可以申報(bào)負(fù)數(shù)啊?
對(duì)呀,不然就要多交稅了
OK,我之前都不知道還可以負(fù)數(shù)申報(bào),以為要多交稅。
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。