你好,你可以債轉(zhuǎn)股如果還不上就可以的
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費 貸:其他應付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費~開辦費好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實收資本嗎, 借:其他應付款 貸:實收資本 請老師前輩指教,拜謝
可以分析一下,貸多少借多錢啊,單位以元分錄題天有限責任公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,原材料收發(fā)采用實際成本法,2x21年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,請編制會計分錄。其中:“在途物資”、“原材料”“應交稅費”、“生產(chǎn)成本”“庫存商品”“其他業(yè)務收入”“其他業(yè)務成本”等賬戶須寫出相應明細。單位:元。1.購買一批需要安裝的生產(chǎn)用機器設備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現(xiàn)金支票支付;2.安裝上述機器設備,領(lǐng)用原材料B材料一批價值25000元,應付安裝工人薪酬15000元,3.上述機器設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本;上述機器設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本;4.以轉(zhuǎn)賬支票向德仁公司預付貨款85000元、擬購A材料;5.德仁公司發(fā)出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補付,A材料尚未運抵企業(yè);6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元7.計提本月上述借款100萬元的借款利息;
公司是個人獨資企業(yè),主營汽修保養(yǎng)等,平時購買配件的成本都是老板從個人微信或信用卡就直接支付了,沒有對公轉(zhuǎn)賬,還有工資是對公賬戶發(fā)的,但賬戶不夠錢發(fā)放工資時,老板又從其他個人賬戶轉(zhuǎn)賬進對公戶,以上財務做賬都是掛法人其他應付款下,年底了現(xiàn)在要怎么沖平其他應付款這個科目?
請問老師,公司準備注銷,之前一直沒什么營業(yè)收入,有做工資繳納社保公積金,所以這些錢都是老板自己貼進去的,當時做的其他應付款,現(xiàn)在能轉(zhuǎn)到實收資本嗎?開業(yè)時實收資本與注冊資本一致并已到賬,但都用來發(fā)工資和繳社保什么的了,實收資本大于注冊資本可不可以?
公司2021年成立的,剛開始沒有會計,后來有收入,請了個代賬會計做賬報稅,一直到現(xiàn)在。我之前做內(nèi)賬(真實的收支情況),今天看了2021年代賬會計的憑證,發(fā)現(xiàn)材料商發(fā)票大部分是借工程施工材料(入賬455000),貸應付賬款。其余發(fā)票都是借原材料(66000),貸銀行存款。計提工資時,借工程施工人工300000。我想問的是為什么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本時,借主營業(yè)務成本288600,貸工程施工材料155317,人工133283?為什么結(jié)轉(zhuǎn)成本時,不是材料455000,人工300000?
生產(chǎn)成本余額調(diào)到現(xiàn)金類科目,怎么做分錄?
采購的一臺機器7萬,直接運到臺灣客戶了,備用機不收費,沒走海關(guān)不屬于出口退稅?采購的進項怎么做
老板要他看得懂的月報,請問一般是怎么報,有模板沒有沒有非常簡單的方式
老師您好,老板的親戚負責發(fā)貨的往來,現(xiàn)在交接給我,有些是廠家因送貨地址的原因而相互代發(fā)貨,比較多而復雜,老板說要辦交接,而且之前的賬也要我核對,如果沒有發(fā)現(xiàn)出來錯誤的就是我的責任,老師這個說法合理嗎?
老師,建筑行業(yè),想給別人公司開材料費發(fā)票,開管件,我應該選擇什么大類呢
房產(chǎn)稅應該放到哪個科目?
農(nóng)業(yè)公司從個人手里購買種子需要對方給開發(fā)票嗎?
老師企業(yè)買的海鮮給員工吃的,計到什么費用
老師好,我們公司這邊有一個員工去年離職的,但是賠償金一直未在個稅系統(tǒng)申報,現(xiàn)在補申報的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)把他刪除了,這邊是否可以把他重新添加回來繼續(xù)補申報賠償金呢?有無更好的解決辦法?
老師,問下比如我這個月勾選的發(fā)票,怎么可以一起打印下來,不用一張張勾選那樣?
賬務怎么處理,還有需要什么手續(xù)
只要股東會同意得決議就可以 借其他應付款貸實收資本