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老師好,小規(guī)模納稅人,第四季度開了三張普票三個(gè)點(diǎn)(如圖)、根據(jù)小規(guī)模1%減免政策、請(qǐng)問我的減免額是多少呢?怎么算出來(lái)的呢?謝謝老師
現(xiàn)在小規(guī)模45萬(wàn)免交增值稅,我這個(gè)月開了55萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的,但是去年開錯(cuò)了23萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我打算這個(gè)季度紅沖掉,那這個(gè)季度是不是銷售收入就只有32萬(wàn)了,就可以免增值稅了。
老師,這是小規(guī)模納稅人,二季度,普票1個(gè)點(diǎn)開了13萬(wàn)多,專票3個(gè)點(diǎn),開了55萬(wàn)多,增值稅繳納是不是專票還是按照3個(gè)點(diǎn)全額繳納?普票就按照減免2個(gè)點(diǎn)后的一個(gè)點(diǎn)繳?
老師,我有個(gè)問題需要得到老師的幫助:小規(guī)模納稅人第一季度至第三季度銷售額在30萬(wàn)以內(nèi),第四季度銷售收入超過30萬(wàn),年銷售收入超過120萬(wàn),那么只要第四季度全額納稅還是全年都要納稅呢?
我是小規(guī)模納稅人,23年第四季度銷售發(fā)票金額為11萬(wàn)多,其中開了5萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)5萬(wàn)的專票是需要全額納稅嗎?
有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫(kù)存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國(guó)稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策?。炕蛘吣膫€(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說(shuō)我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時(shí),怎么兩兩方案做選擇,看不懂
報(bào)稅實(shí)操課不懂的問誰(shuí),之前拍的課沒時(shí)間學(xué),現(xiàn)在自己看回放
您好,優(yōu)惠是2023 年小規(guī)模納稅人增值稅征收率 1%,按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。計(jì)算不含稅銷售額 = 55 萬(wàn) /(1%2B1%)約=544554.46 元,應(yīng)納稅額 = 不含稅銷售額 *1%約=5445.54 元。全年收入超季度免稅標(biāo)準(zhǔn)(30 萬(wàn) / 季),需全額計(jì)稅,第四季度開票額已納入總收入核算。應(yīng)納稅額約 5445.54 元,
老師,麻煩幫我看下這個(gè)表填的合適嗎?
對(duì)不起,這個(gè)題我接過,5分鐘后放棄了,我做不好,請(qǐng)?jiān)?