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請問現(xiàn)在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅必須要先收到外匯才能申請嗎?我們客戶把貨款打到我們公司在香港開的銀行賬戶的可以申請出口退稅嗎?還是說必須要打到我們內(nèi)地賬戶,在外匯局申報?
老師,公司7月出口一臺設(shè)備到伊朗,客戶未收到貨,貨在運輸中等待靠岸,未收客戶貨款未開票,因為我司需確保設(shè)備要投入正常使用后客戶方可簽收才能付款,采購供應(yīng)商提供設(shè)備技術(shù)支持,也等客戶簽收才我司開采購發(fā)票,采購款我司已付全款。問題:出口的設(shè)備報關(guān)出口完成,未開票,設(shè)備確認(rèn)收入的時間及開票時間是什么時候呢,現(xiàn)在申報7月收入,需要申報收入嗎?申請退稅的時間又是什么時候,目前我需導(dǎo)入報關(guān)資料到稅務(wù)平臺嗎
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進(jìn)貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
有這樣一個問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費金額與增值稅申報表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫存商品50 進(jìn)項稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60 銷項稅額 7.8 我的增值稅申報表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個客戶,分單申報
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個這樣的表,這個需要填寫嗎?
影響速動比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個最新文件能否發(fā)下給我呢?因為剛申報印花稅時,系統(tǒng)沒有自動彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個點的發(fā)票,可以嗎?
老師,當(dāng)每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時,怎么兩兩方案做選擇,看不懂
報稅實操課不懂的問誰,之前拍的課沒時間學(xué),現(xiàn)在自己看回放
您好,托收方式下,出口發(fā)票應(yīng)在貨物出口并辦妥托收手續(xù)、確認(rèn)收入的當(dāng)月開具,而不是收匯后。 根據(jù)發(fā)票管理辦法,需在經(jīng)營業(yè)務(wù)確認(rèn)營業(yè)收入時開票,托收承付以發(fā)出貨物并辦妥手續(xù)當(dāng)天為準(zhǔn)。 不同地區(qū)操作要求或有差異,我們最后是跟當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)咨詢一下,這樣比較合適