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Q

老師,我們結(jié)賬是23日,可是有的客戶是下個月才對賬,那就是下個月才確認主營業(yè)務收入嗎?財務軟件的主收要和進銷存結(jié)賬日金額對上嗎?

2025-06-19 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-19 14:30

你好,是的,實操一般下個月才確認主營業(yè)務收入。

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快賬用戶2660 追問 2025-06-19 14:34

那財務軟件和進銷存里面就是可以不用對應是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-19 14:34

你好,收入這個是可以不用對應的

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快賬用戶2660 追問 2025-06-19 14:35

老師,應付跟庫存掛鉤,結(jié)賬日庫存都要做進財務軟件,那沒有對賬的應付怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-06-19 14:36

你好,沒有對賬的,先暫估了。 或者當做下月。

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快賬用戶2660 追問 2025-06-19 16:19

老師,怎么能同步呢,就是客戶和供應商都要在同一天結(jié)賬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-19 16:21

你好,你們結(jié)賬23日是說的客戶結(jié)賬還是跟供應商對賬

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快賬用戶2660 追問 2025-06-19 16:24

我們公司23日客戶結(jié)賬開始對應收款,只有小部分是下個月才對賬。

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齊紅老師 解答 2025-06-19 16:26

你好,那你跟供應商是什么時候?qū)~?

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快賬用戶2660 追問 2025-06-19 16:32

跟供應商是月末對賬,她們發(fā)過來就對,也沒有具體約定時間

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齊紅老師 解答 2025-06-19 16:32

你好,這樣的話,只是跟客戶,你可以將23日以后得當做下月就行。下月開票

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快賬用戶2660 追問 2025-06-19 16:37

老師,供應商一般怎么確認時間好一些

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齊紅老師 解答 2025-06-19 16:40

你好,就按正常月份來操作。

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你好,是的,實操一般下個月才確認主營業(yè)務收入。
2025-06-19
您好,可以暫估收入的,謝謝
2021-09-25
同學你好 你有成本就可以結(jié)轉(zhuǎn)
2021-03-11
你好,如果你不按客戶名稱設(shè)置應收賬款,你知道誰欠你的嗎?如果能知道的話,可以。
2024-05-07
對的是的,然后你們是退貨了嗎?
2025-07-13
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