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請問增值稅免抵稅額計算

2025-06-19 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-19 14:29

若期末留抵稅額≤免抵退稅額: 應(yīng)退稅額=留抵稅額,免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額。?? 若期末留抵稅額>免抵退稅額: 應(yīng)退稅額=免抵退稅額,免抵稅額=0

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若期末留抵稅額≤免抵退稅額: 應(yīng)退稅額=留抵稅額,免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額。?? 若期末留抵稅額>免抵退稅額: 應(yīng)退稅額=免抵退稅額,免抵稅額=0
2025-06-19
對的對的,計算附加稅的時候,免抵稅額也是要放到他的計稅依據(jù)里面。
2021-01-04
您好!這個是要體現(xiàn)明細的,通過這個明細可以很快知道附加稅費計稅依據(jù)
2022-03-02
同學(xué)你好 這個是增值稅的12%
2021-08-10
是生產(chǎn)企業(yè) ? 上期沒有留抵? 那應(yīng)納稅額=90萬-50萬=40萬
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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