那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)或者訴訟費(fèi)
我做了一筆賬是買的黨史書籍,我入的是辦公費(fèi), 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi), 貸:銀行存款 后來這筆錢退匯了,賬號(hào)不符,我又做了一筆 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 第二次付款的時(shí)候做的分錄借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:銀行存款 我做的這個(gè)賬務(wù)對(duì)嗎老師
老師,我們對(duì)公支付了一筆服務(wù)費(fèi),未開發(fā)票。對(duì)方要等證書下來再開票過來。分錄寫 借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款,后面開票過來再?zèng)_銷,寫管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
老師,我問下一個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)我做了一個(gè)借方管理費(fèi)用,貸方本來是應(yīng)付賬款的,我點(diǎn)成了管理費(fèi)用貸方,導(dǎo)致管理費(fèi)用利潤表和管理費(fèi)用明細(xì)科目不一致,這要怎么處理
老師,首先我們付了一筆勞務(wù)費(fèi)給其他單位是做的: 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 那現(xiàn)在對(duì)方退回: 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 那這個(gè)管理費(fèi)用還需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去了
老師,我們公司財(cái)務(wù)代理記賬付的是一年的費(fèi)用,我做的是借長期待攤費(fèi)用,貸銀存,月底這個(gè)費(fèi)用還需要做攤銷嗎,攤銷的分錄是不是借累計(jì)攤銷,貸長期待攤 還是說這個(gè)費(fèi)用可以直接借管理費(fèi)用,貸銀存,做到一個(gè)月算費(fèi)用呢,謝謝老師了
老師,你好。請(qǐng)教下匯算清繳退稅如何記賬呢
采購?fù)素浭菦_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?采購進(jìn)倉是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
老師,好。我們4月28日購買的打印機(jī)1100多元,5月初才報(bào)銷的,固定資產(chǎn)不是當(dāng)月購買,當(dāng)月入賬,這個(gè)我怎么入賬好些
600元的充電樁 要不要入固定資產(chǎn)
電腦開票開票大類是計(jì)算機(jī)外設(shè)備 還是電子計(jì)算機(jī)?
老師,今年3月才給員工交社保的,需要做社保年報(bào)嗎
老師,公司轉(zhuǎn)款給個(gè)人,備注是付給某某供貨商,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做,借 應(yīng)付賬款-某公司還是其他應(yīng)收款-某某
當(dāng)期費(fèi)用發(fā)生5元,紅沖10元。所以我的科目余額表還沒結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)辦公費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣子可以的嘛
個(gè)人收租金,開100萬的發(fā)票,需要交多少稅?
老師,我公司廠房正在籌建期還未生產(chǎn),以租代購了一臺(tái)叉車,季度支付,全款4萬多,支付前開發(fā)票,計(jì)入管理費(fèi)用租賃費(fèi)可以嗎?
收到,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。