你好,查賬征收據(jù)實(shí)預(yù)繳是根據(jù)本年的利潤(rùn)預(yù)交 按上年預(yù)繳,是按上年的先預(yù)交
個(gè)體工商是查賬征收的,上一年度季報(bào)增值稅一直在免征范圍內(nèi),個(gè)稅從來沒有預(yù)繳過也沒有申報(bào)過,現(xiàn)在稅局發(fā)信息要我匯算清繳怎么辦
老師,個(gè)體工商戶沒有經(jīng)營(yíng)怎么申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得啊,征收方式:查賬征收可以選擇據(jù)實(shí)預(yù)繳和按上年應(yīng)納稅所得額,怎么選啊
老師 您好 我們公司是建筑公司 前幾天專管員聯(lián)系我 說公司數(shù)據(jù)比對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn) ,請(qǐng)各位納稅人將屬期2019.6——2021.10按月“異地預(yù)繳申報(bào)稅額、異地預(yù)繳實(shí)際入庫稅額、金牛區(qū)預(yù)繳稅額抵減申報(bào)數(shù)據(jù)、金牛區(qū)實(shí)際抵減稅額”做一個(gè)表格。我不知道那個(gè)預(yù)繳稅額 敵艦申報(bào)數(shù)據(jù)跟實(shí)際地減稅額是個(gè)什么意思 ?像這個(gè)數(shù)據(jù)的話 在哪里可以查的到 如果我們沒有手動(dòng)備份的話
你好老師我這個(gè)月申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得能把據(jù)實(shí)預(yù)繳改成查賬征收,還是改成按上年應(yīng)納稅所得,但是我要是改成上年納稅會(huì)顯示所填數(shù)據(jù)將會(huì)清零,這個(gè)怎么操作
你好,問一下我們現(xiàn)在是餐飲,住宿服務(wù)業(yè),小規(guī)模,查賬征收企業(yè),就是問問小規(guī)模,查賬征收是按什么為繳稅依據(jù),是按每月開具發(fā)票金額繳增值稅,還是按實(shí)際收入繳納增值稅,實(shí)際收入還有一部分是不開票的
老師你幫我問下,我們公式是另一個(gè)公司給投資的,現(xiàn)在要給另一個(gè)公司分紅,我們兩個(gè)公司用交稅么?
公司運(yùn)輸行業(yè),老板跟客戶談的不帶票38一噸。沒有簽合同現(xiàn)在對(duì)方要求要票,對(duì)方說我們不提供票,就叫我們找多個(gè)駕駛員代收運(yùn)費(fèi),然后再轉(zhuǎn)給老板! 要么就給5.5個(gè)點(diǎn)稅款,運(yùn)輸是9個(gè)點(diǎn)
請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng),請(qǐng)問從代賬手上接賬回來要注意些啥問題?
酒店買了一輛1000的電動(dòng)車,是做什么入帳
收到平臺(tái)的關(guān)于認(rèn)證驗(yàn)證的費(fèi)用0.21元,這筆費(fèi)用怎么入賬呢
序時(shí)賬應(yīng)該打印那個(gè)呢
供應(yīng)商退貨款怎么做賬
老師,你好,請(qǐng)問下,公司名下的車要交車船稅嗎,車船稅一般是誰代征收的
老師,單位要注銷了,成本還缺著呢,缺成本,但是來發(fā)票的話,注銷的話就留底退退留抵增值稅的話,嗯,又太麻煩,這個(gè)問題該怎么解決呢?就又缺成本來了,成本票又有留底,注銷會(huì)不會(huì)很麻煩呀?
錄播課,第一節(jié)上什么?
具體說下打比方
你好,查賬征收是今年有2萬利潤(rùn),就按2萬利潤(rùn)交 按上年就是上年有2萬利潤(rùn),就先按2年利潤(rùn)交。
具體表上哪里看截圖看看
老師實(shí)操中,只見過第一種,沒有見過你說的第二種。