你好對了這個你好對的,這個是沒錯的。
政府補助資金用于購買固定資產(chǎn),收到時:借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-專項款,購買固定資產(chǎn)時:借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,同時借:其他應(yīng)付款-專項款,貸:營業(yè)外收入,這樣對嗎?營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅吧,會產(chǎn)生稅會差異嗎:該怎么處理
公司收到購買設(shè)備的專項應(yīng)付款,會計核算分錄這樣做對嗎?第一:收到資金借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款;第二:采購設(shè)備付定金借:專項應(yīng)付貸:銀行存款;第三:設(shè)備入庫借:固定資產(chǎn)貸:營業(yè)外收入
老師,專項資金未收到,項目已完成, 可以這樣做分錄嗎? 借應(yīng)付賬款 貸專項應(yīng)付款—項目—材料費專項 收到專項資金 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)專項資金 借專項應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
老師,專項資金未收到項目已完成后撥款 支付 借管理費用 貸銀行存款 完成項目 借應(yīng)付賬款 貸專項應(yīng)付款 收到專項資金 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)專項資金 借專項資金 貸營業(yè)外收入
老師好!公司收到旅游發(fā)展資金時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—專項資金 專項資金實際發(fā)生時 借:專項應(yīng)付款—專項資金 貸:管理費用等科目 請問這樣做對嗎?
商貿(mào)企業(yè)采購的庫存商品被法院低價拍賣,財務(wù)如何處理
老師,公司承擔(dān)社保(單位部份+個人部份)不扣個人的,賬務(wù)怎么處理
安徽社區(qū)工作者考試報名的時候把學(xué)士學(xué)位錯填成碩士學(xué)位,審核通過了,有影響嗎?資格復(fù)審的時候會不會不過?
老師,公司幫員工購買社保,全部費用包個人部分,都由公司承擔(dān),分錄怎么做?要不要計入工資薪金代扣代繳個稅問題?
計提工資,繳納了個稅,工資沒發(fā),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
你好,現(xiàn)在員工入離職勞動關(guān)系備案系統(tǒng)在哪里啊
股權(quán)變更具體怎么操作
老師,善意取得的不當(dāng)?shù)美?,已?jīng)轉(zhuǎn)給第三人,還要承擔(dān)什么責(zé)任嗎
計提工資:借:管理費用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬9900 應(yīng)交稅費_個人所得稅100 繳納個人所得稅時:借:應(yīng)交稅費_個人所得稅100 貸:銀行存款100 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬9900 貸:銀行存款9900 這樣做賬務(wù)處理分錄正確嗎?工資不準(zhǔn)時發(fā)放 貸:銀行存款100
幫寫一筆計提工資,但沒發(fā)放,每月又代扣代繳了個人所得稅的詳細(xì)分錄
老師,如果是項目工程支出,這樣對嗎 借其他支出 貸銀行存款 借專項應(yīng)付款 貸公積公益金,
對這樣的話是沒錯的。
老師,村委會需要計提折舊嗎
自產(chǎn)的話正常需要。自產(chǎn)的話正常需要。計提折舊