同學(xué),你好 是需要核定的
老師,新成立一個公司,稅費(fèi)種核定那塊沒有印花稅,我們還需要申報印花嗎?
你好老師,我手里有兩家公司,都是小規(guī)模納稅人。稅種認(rèn)定書上都沒有核定印花稅,但是有一家公司稅務(wù)自動劃扣了印花稅,有一家沒有自動劃扣印花稅。為什么呢?
老師,分公司是小規(guī)模納稅人,印花稅要交嗎?我看稅種認(rèn)定里面沒有,需要新增嗎?
您好,我想問問,我們是運(yùn)輸公司的小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局里沒有看到核定印花稅這個稅種,開了票需要申報運(yùn)輸合同印花稅嗎
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,在申報系統(tǒng)稅種核定沒有印花稅,請問這樣還需要申報印花稅嗎?
老師我們買了一批五金材料,是我們用來維修機(jī)器那些用,數(shù)量多,但是單價低,總額下來11萬多,我們應(yīng)咋做賬
企業(yè)按次申報房租租賃合同,申報印花稅時,起止時間怎么寫合適
老師,1月份的時候暫估人工費(fèi)費(fèi)比如說5萬,然后也結(jié)轉(zhuǎn)了暫估的人工費(fèi)成本5萬,后面月份比如5月份又沖減了暫估的人工費(fèi)5萬和暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本5萬,接著又做了正確的計(jì)提人工費(fèi)5萬,結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)5萬,但是這要操作,5月份結(jié)轉(zhuǎn)成本正負(fù)金額相抵后,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,就沒有這筆人工費(fèi),也就是說5月的利潤感覺是虛增的,而暫估1月的成本是虛增的,這合理嗎?
殘保金中的在職職工年平均工資=工資總額÷在職職工人數(shù);這里面的工資總額是1-12月的合計(jì)工資總額嗎?這里面的在職職工人數(shù)是12月的職工人數(shù)總和/12嗎?
固定資產(chǎn)的使用期限和計(jì)提折舊月份分別是什么意思?
情況如下:2家公司同一法人,員工為同一批,工資發(fā)放為固定其中一家發(fā), a公司為a員工 b公司為b員工。 問題如下:b員工能走a公司報銷流程,讓a公司給付款嗎
網(wǎng)絡(luò)公司幫其他公司安裝東西,可以開勞務(wù)-勞務(wù)費(fèi)嗎?
凈利潤增長率,比如24年凈利潤500萬,23年凈利潤30萬,那么24年凈利潤增長率是多少
小規(guī)模納稅人,季報的利潤表,管理費(fèi)用下面有個研究費(fèi)用,歸集的哪些科目的金額
老師好,建筑公司這月開票100萬,掛靠方提供成本票90萬,扣完稅款和管理費(fèi)以后是92萬,那這2萬也要掛靠方提供成本票把工程款轉(zhuǎn)出去還是通過個人賬戶轉(zhuǎn)出去比較好呢?
如果我不去大廳去核定。過后會有滯納金罰款嗎
同學(xué),你好 是會有的
所有企業(yè)都是有印花稅嗎
同學(xué),你好 一般來說是的