您好,按日期來做賬比較合適,不用焦急,我們銀行也是有幾個末級科目,哪個銀行變動就用哪個對應科目

老師,您好,小規(guī)模,從2019年開始,之前公司請了一個新手會計來做賬,都不按法規(guī)開做,幾乎所有費用都不按銀行流來做,幾乎使用現金,其實都是私戶轉賬,幾乎沒有幾筆是對的上銀行流水的,連工資都是現金,買車也是現金,我想在想個調整,怎樣操作?
比如公司在建設銀行開戶,這個銀行只是偶爾用,不一定每個月都有流水。我想問下,如果當月這個建設銀行沒有發(fā)生流水,還需要把這個月的對賬單打出來附到憑證里裝訂嗎?因為我發(fā)現當月沒有發(fā)生流水,但對賬單也是能打出來的。
老師,我們有款項進到第三方平臺,然后每天第三方平臺都會提現到我們對公賬戶,我可以一個月把它們31張單子放到月底一起做賬嗎?其他的業(yè)務還是按照銀行流水日期做?
老師,我們老板自己做出納,他每付一筆款都不給我打銀行回執(zhí)單,就在打過款的單子上簽字。然后隔幾個月才會給我導銀行流水出來,平時做賬沒附有付款憑證這樣做是不是不規(guī)范?
我們一個小規(guī)模公司,23年9月從代記賬公司拿回來的。 之前一直沒有興業(yè)銀行這個賬戶的記賬流水。 今年(24年)3月,老板突然拿出一個興業(yè)銀行的u盾,讓我把流水都打出來,把賬戶消掉。 興業(yè)銀行流水都打出來才發(fā)現,這個賬戶其實從20年就有,以前流水還很大。 從22年開始基本就不再使用,每年就只扣個手續(xù)費之類的。 因為銷戶的時候,興業(yè)銀行賬戶里還有500多元余額,轉到了基本戶浦發(fā)銀行里。 我做賬是這樣做的: 借:浦發(fā)銀行530.29 貸:興業(yè)銀行530.29 但如果這樣做賬,興業(yè)銀行的余額就總會顯示-530.29元。
你好 麻煩問一下 個體沒有對公賬戶 怎么辦
過期處理掉了一批庫存,進項會被要求轉出沒?
老師,成立一個公司,法人是a,財務負責人是a。實際經營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風險,比如簽什么東西之類的
公司賣給個人和公司的雞蛋,怎么寫會計分錄
老師下午好,我想請問下公司財務報表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財務總監(jiān)想了個辦法當過期處理掉了一批庫存讓質檢出了個假的報告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進項稅,稅務不要求轉出嗎?
銀行收到了個人轉款過來怎么做會計分錄
老板個人買的車子需要過戶給公司還是需要重新購買新車子?哪個好些
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計
管理會計初級【成本管理】的第五章中涉及期初在產品數量+本月投入數量(或上一步驟轉入數量)=已完工轉下一步驟數量(或最后步驟完工產成品數量)+期末在產品數量: [上一步驟轉入數量]不就是等于[期初在產品數量]嗎?期初在產品數量不就是上一步驟未完工產品轉入本步驟嗎?
老師,像有數控機床這種企業(yè)的成本怎么核算?
那是做完賬再對出納的流水嗎?這樣我?guī)讉€銀行就亂了,就不用按銀行,就直接幾個銀行放到一起,然后按日期每就每一天。就是一個日期做一個憑證嘛。
您好,是的,做完后核對各銀行的余額,對不上再核對明細。 是的,這個可以的,我們根據回單來,是哪個銀行是用哪個科目
看發(fā)票是看借方? 看付款時貸方嗎
對對,收到發(fā)票是? 借成本費用科目,付款是貸銀行