您好,你是一般納稅人嗎?車發(fā)票開出出的稅率13%嗎?
老師好!一、我公司用已計提完折舊的1輛車置換了同等價位的車輛,兩車的評估價接近,雙方都沒開發(fā)票,過戶時二手車交易市場按評估價10萬元給開具的發(fā)票。請問會計分錄怎么做?需要繳納增值稅嗎?可以直接用二手車交易市場開具的發(fā)票入賬嗎?
老師 ,我公司12.29號去二手車交易市場把公車過戶給個人名下,二手車市場給了個二手車機動發(fā)票,我公司如何開票?還用開票給個人嗎 ?車過戶的時候沒有告知會計,18年之后買的車 ,元月份申報12月份稅款的時候我是做未開票收入繳納13%的增值稅及附加稅,印花稅是嗎?銷售公司車輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧?賬務處理是怎么樣的?
在很多年前,公司法人把自己個人名下的車賣給了公司,無進項未抵扣,現(xiàn)在又把車賣給了別人,沒有開專票,只有二手市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,賣價20000請問申報增值稅是不是申報無票收入,填在簡易申報2%那欄,需要把賣價按3%價稅分離后來填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報稅額388.35,請問對嗎?
我公司出售自用車輛,收款18500元,舊貨交易市場給購買方開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我想問一下,我們公司要按照收款金額繳納增值稅還是按照固定資產(chǎn)清理后的收益繳納增值稅??? 咨詢稅務局辦事人員說,按照收款金額繳納增值稅,如果按照這個金額繳納增值稅那我們的收入就是16371.68元,我們固定資產(chǎn)清理后的收益是12610.99元,這中間的差額怎么處理??? 還有公司不想按照未開票收入申報,我們想開票,請問我們需要開什么發(fā)票?普通發(fā)票還是機動車銷售發(fā)票啊?
老師請問,我們屬于商貿(mào)公司,現(xiàn)在對客戶有個促銷政策,按采購額送代金券,在下一次購買的時候抵扣現(xiàn)金使用,我們第二次銷售開票時,在發(fā)票上可以開具折扣折讓,按折扣后的金額繳納增值稅嗎?折扣率不能低于多少呢?如果一張發(fā)票上有多種商品,總體折扣未低于成本價,但其中有些商品折后價格低于成本價,這部分商品要按原價計算增值稅嗎?
老師我們買了一批五金材料,是我們用來維修機器那些用,數(shù)量多,但是單價低,總額下來11萬多,我們應咋做賬
企業(yè)按次申報房租租賃合同,申報印花稅時,起止時間怎么寫合適
老師,1月份的時候暫估人工費費比如說5萬,然后也結(jié)轉(zhuǎn)了暫估的人工費成本5萬,后面月份比如5月份又沖減了暫估的人工費5萬和暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本5萬,接著又做了正確的計提人工費5萬,結(jié)轉(zhuǎn)人工費5萬,但是這要操作,5月份結(jié)轉(zhuǎn)成本正負金額相抵后,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,就沒有這筆人工費,也就是說5月的利潤感覺是虛增的,而暫估1月的成本是虛增的,這合理嗎?
殘保金中的在職職工年平均工資=工資總額÷在職職工人數(shù);這里面的工資總額是1-12月的合計工資總額嗎?這里面的在職職工人數(shù)是12月的職工人數(shù)總和/12嗎?
固定資產(chǎn)的使用期限和計提折舊月份分別是什么意思?
情況如下:2家公司同一法人,員工為同一批,工資發(fā)放為固定其中一家發(fā), a公司為a員工 b公司為b員工。 問題如下:b員工能走a公司報銷流程,讓a公司給付款嗎
網(wǎng)絡(luò)公司幫其他公司安裝東西,可以開勞務-勞務費嗎?
凈利潤增長率,比如24年凈利潤500萬,23年凈利潤30萬,那么24年凈利潤增長率是多少
小規(guī)模納稅人,季報的利潤表,管理費用下面有個研究費用,歸集的哪些科目的金額
老師好,建筑公司這月開票100萬,掛靠方提供成本票90萬,扣完稅款和管理費以后是92萬,那這2萬也要掛靠方提供成本票把工程款轉(zhuǎn)出去還是通過個人賬戶轉(zhuǎn)出去比較好呢?
不 二手車開具的發(fā)票 我是按照13%的稅率 計算出的增值稅
您好,分錄: (1)先把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ?累計折舊 ? ? ?貸:固定資產(chǎn) (2)再確認收入 借:銀行存款等 ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ? ? 應交稅費——增值稅(銷項) (3)確定損益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ?貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處理損益 如果是虧損,寫相反分錄。