同學,你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:銀行存款
老師 我們是建筑勞務分包公司 執(zhí)行小企業(yè)會計準則,2021年1月申報上季度所得稅時繳納了6000塊錢,但是12月賬務里面沒有進行計提所得稅,那我這個6000怎么記分錄。在年度匯算清繳的時候我需要怎么處理
老師,我公司本個月有一筆進項稅轉出,信息表已開,我本月應該怎么做賬啊,錢要下個月轉進來,錢錢轉進來后我又怎么做賬啊,還有我是不是應該會收到對方公司開的一張紅字發(fā)票啊,請老師幫我把這個業(yè)務的分錄仔細的連貫講一下,謝謝
老師,有個公司有筆進賬需要轉出,稅額40多萬,申報上月份稅時做的轉出,稅務局要求的,公司沒那么多錢交稅,今天問的稅務人講,今天開點兒進項也可以抵這筆稅款,但票開了,無法勾選抵扣,想問一下,有什么辦法可以把今天的進項抵到上月的申報里呢(今天報稅最后一天)
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,就是今年稅務局聯(lián)系我說,給我開了進項的一家公司有問題,讓我們把對方開過來的一張做進項稅額轉出,然后我在2.28日做了進項稅額轉出的賬務處理,現(xiàn)在對方公司聯(lián)系我說他們的公司合適了,讓我把 做了進項稅額轉出的票給他們,老師這樣能行嗎,還是現(xiàn)在這種情況應該怎么處理合適呢
老師,留抵退稅的錢到企業(yè)賬上后,我做的會計分錄是:借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。然后該怎么做呢?現(xiàn)在賬面一直掛著進項稅額轉出,進項稅額轉出有余額,就是稅務局留抵退稅的錢,我該把它怎么處理???一直掛著嗎?
統(tǒng)計平臺報的數(shù)據(jù),1-5月利潤總額低于1-4月的,因4月為預估數(shù)偏高,應該怎么解釋合適?
從關聯(lián)公司購買一批生產(chǎn)設備,需要做哪些盡調(diào),如何知道那些資產(chǎn)有沒有被抵押?在哪里查?
老師好,會計封面要蓋公章嗎?憑證包角需要改會計私章嗎
老師好!請教您,公司注銷后,公司的銀行基本戶如果不去辦理注銷,時間長了是否會自動注銷呢?謝謝老師!
.目的:練習企業(yè)所得稅的計算。2.資料:某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),202x年度發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務收入800萬元,其他業(yè)務成本694萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;發(fā)生管理費用760萬元,其中新技術的研究開發(fā)費用60萬元、業(yè)務招待費用70萬元;發(fā)生財務費用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益捐贈38萬元)。3.要求:計算該企業(yè)202x年應納的企業(yè)所得稅。
地址變更,在電子稅務局上面沒有先變更主管稅務機關,直接操作了了變更退稅機關,這個有影響嗎
老師,個人代開一個3300,的和2萬9的發(fā)票上多少稅
想問下老師這個第一行,養(yǎng)老保險繳費基數(shù)怎么算,之前問的老師是說按當年的工資標準比如一個員工的繳費基數(shù)就是1*4227*12/月=50724,這個50724就是一個人繳費基數(shù),是這樣算的嗎?
統(tǒng)計云平臺B203表財務月報,上月預估的數(shù)據(jù)比本月實際出的報表數(shù)還高,提交審核時需說明原因?這個應該怎么解釋合適呢?
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當回事,這種情況得怎么和客戶溝