勞務(wù)報酬個稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費
你好老師,我是勞務(wù)派遣公司,每個月都要安排相當(dāng)多的臨時工完成公司承接的業(yè)務(wù)。我們按照工資表發(fā)放相關(guān)人員工資,并按照勞務(wù)報酬所得申報個稅。這部分勞務(wù)人員的工資入賬是直接記費用還是通過應(yīng)付職工薪酬核算?
老師我們公司作為公會和主播是不是雇傭關(guān)系呢?平臺把錢給我們,我們在轉(zhuǎn)給主播,只是主播歸我們管理而已,我按照工資薪金交個稅?還是勞務(wù)報酬交個稅?都是代扣代繳嘛?謝謝
我公司某項目臨時聘請專家,在支付費用時造表發(fā)放,按照勞務(wù)報酬代扣代繳個稅,也沒有合同發(fā)票,這部分費用是記工資薪金還是勞務(wù)報酬呢
老師,我想了解一下農(nóng)民工工資選擇去稅務(wù)局代開發(fā)票,增值稅已完稅,由企業(yè)幫忙代扣代繳個稅,到底是按照經(jīng)營所得申報個稅,還是按照勞務(wù)報酬代扣代繳個稅?
我們是直播傳媒公司,主播是按照工資表發(fā)放并申報個稅啦,但是稅務(wù)老師說得按照勞務(wù)報酬代扣代繳,如果勞務(wù)報酬是5000以下怎么交稅啊
統(tǒng)計云平臺B203表財務(wù)月報,上月預(yù)估的數(shù)據(jù)比本月實際出的報表數(shù)還高,提交審核時需說明原因?這個應(yīng)該怎么解釋合適呢?
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當(dāng)回事,這種情況得怎么和客戶溝通,
我們是工程公司 給包工頭代發(fā)工資 然后包工頭給我們開發(fā)票 然后全部以代發(fā)工資形式結(jié)算工程款這樣可以嗎。開發(fā)票內(nèi)容是工程服務(wù)。施工費
老師,麻煩幫忙看下這個投房的題,外購寫字樓直接出租,折舊不是應(yīng)該參照固定資產(chǎn)折舊嗎,當(dāng)月購入下月折舊,當(dāng)月停止的,下個月停止折舊,那22年3月購入,不是應(yīng)該4月開始折舊,折舊時間應(yīng)該只有9個月呀
老師,民非企業(yè),我記得看電子稅務(wù)局財務(wù)報表年報申報截止日期是到6月30日,現(xiàn)在代辦事項里沒有了,這個什么情況?
老師,像人工菌這幾個,都是屬于蔬菜,都是免稅的呀,為什么對方還要開應(yīng)稅的發(fā)票給我們呢?
老師!我們24年賬本現(xiàn)金里面有一個季度末變成負的8000元?然后審計報告都出來了,這個有問題嗎
老師,賬上其他應(yīng)付款金額過大,如何把它轉(zhuǎn)成實收資本降低風(fēng)險,分錄咋做,謝謝老師
勞務(wù)稅計算的公式或者算法有沒有口訣
老師,以前認繳的出資額1400萬,如果要注銷公司的話,需要實繳到位公司才能注銷嗎?現(xiàn)在不是有個新政策,5年之內(nèi)注冊資金要實繳到位么?