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Q

一般納稅人。進項票紅沖及留抵減增值稅 問題。 第一個問題。4月份紅沖了一張已經(jīng)抵扣增值稅的進項票。紅沖的發(fā)票我需要如何做分錄?

2025-06-17 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-17 15:46

你好,這個要看你當時拿到進項票的時候如何做的分錄。

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快賬用戶8981 追問 2025-06-17 16:03

那就是我直接紅沖當時那份發(fā)票就可以了?不是說還要做一個進項轉出的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-17 16:04

你好,你紅字和做進項轉出,性質是一樣的。

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快賬用戶8981 追問 2025-06-17 16:19

增值稅進項留抵稅額抵減增值稅欠稅。 增值稅留抵稅額 803.00 元 抵減欠繳稅額 792.30 元,抵減滯納金 10.70 元 這個應如何做會計分錄?。?

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齊紅老師 解答 2025-06-17 16:22

你好,你們留底稅額有單獨做一個科目嗎

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快賬用戶8981 追問 2025-06-17 18:47

沒有,是需要增加一個嗎?新開辦企業(yè)

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齊紅老師 解答 2025-06-17 19:06

你好,是的,最好是寫個。這樣好對應理解。

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