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4月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要把發(fā)票紅沖掉,紅沖完之后我需要去更正4月的增值稅報表還是直接補稅款就可以啊

2025-06-16 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-16 15:29

不需要更正,現(xiàn)在做進項轉出

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快賬用戶3386 追問 2025-06-16 15:31

5月的增值稅報表做進項稅額轉出嗎,還是申報6月的時候再轉出

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齊紅老師 解答 2025-06-16 15:34

若對方是6月紅沖的,則下月申報時轉出

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快賬用戶3386 追問 2025-06-16 17:47

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-16 17:47

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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不需要更正,現(xiàn)在做進項轉出
2025-06-16
通常情況下,紅沖負數(shù)發(fā)票前需要與對方溝通確認,可能還需填寫相關表格。具體流程依稅局規(guī)定而定,建議咨詢專業(yè)人士或當?shù)囟悇站帧?/div>
2024-08-29
你好,多紅沖的通知對方不小心紅沖了,讓對方寄回,然后開出正確的發(fā)票給他們寄過去
2022-07-12
您好,這個沒有其他的好辦法。你先跟稅務局溝通一下,可以用以后的稅款抵扣,不用以后的進項。
2024-02-28
您好,這個是可以直接紅沖的這個的
2024-03-17
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