月末先計(jì)算 ? 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 ? 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; ? 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅,下月繳納時(shí)借應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對(duì)嗎?可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交,這個(gè)怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
老師!結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅!這個(gè)分錄您看一下對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅:12399.81,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅:12399.81!有點(diǎn)暈了
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對(duì)嗎? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,我公司一般貿(mào)易這學(xué)只有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,月末的結(jié)轉(zhuǎn)的分錄如下您看對(duì)不,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
請(qǐng)問(wèn)繳納增值稅的分錄,借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 交稅借:未交增值稅 貸銀行存款。想請(qǐng)問(wèn)老師轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
在公司同意的情況下可以同時(shí)領(lǐng)工資加生育津貼嗎?生育津貼部分扣稅嗎?
老師,我們是個(gè)體戶的餐飲行業(yè),購(gòu)買煙酒直接對(duì)外銷售,營(yíng)業(yè)收入是計(jì)算的一天總的收入,也沒(méi)有分菜多少錢,酒多少錢,這種購(gòu)入煙酒時(shí)和收到營(yíng)業(yè)收入時(shí)怎么做分錄呢
老師 有作業(yè)成本表格嗎 緊固件產(chǎn)品的 關(guān)于 螺絲 螺帽
這題,平時(shí)感覺(jué)挺簡(jiǎn)單的,但今天我又軸上了,這個(gè)一年是計(jì)息兩次么?那第一年,半年末的時(shí)候才往里存錢,這是剛存上錢就算半年的利息么?還有第六年,年末剛存上錢也要計(jì)半年的利息么?突然感覺(jué)原來(lái)會(huì)的題今天又整不會(huì)了
老師,上個(gè)月開(kāi)了外經(jīng)證,也開(kāi)了發(fā)票,但是沒(méi)有預(yù)繳增值稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,6月補(bǔ)繳了1月異地預(yù)繳所得稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行。借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,對(duì)嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來(lái)一個(gè)這個(gè)提示,應(yīng)該怎樣報(bào)這一條呢?
老師!24年四季度忘計(jì)提所得稅了,申報(bào)的時(shí)候按照?qǐng)?bào)表申報(bào)的,年報(bào)也按照?qǐng)?bào)表申報(bào)的,25年調(diào)整成未分配利潤(rùn),,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報(bào)嗎
現(xiàn)在就是有一個(gè)問(wèn)題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤(rùn)是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開(kāi)了這個(gè)450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價(jià)稅合計(jì)394158.65 請(qǐng)問(wèn) A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個(gè)體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說(shuō)要有股東的?
幫我看下這分錄對(duì)不對(duì)
不需要那么復(fù)雜,按我說(shuō)的那樣先計(jì)算再結(jié)轉(zhuǎn),簡(jiǎn)單明了
你的意思是 每月進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)有余額也沒(méi)事?
是的,正確計(jì)算和申報(bào)增值稅就完事了哈