你好,你要開票,然后4月的不開票里面減去這部分。
之前是小規(guī)模納稅人客戶開的發(fā)票,已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在變一般納稅人了,客戶回來說發(fā)票用不了,要我們給他補(bǔ)開,我不愿意,因?yàn)槲覀兌惉F(xiàn)在6個點(diǎn),之前才一個點(diǎn),問題是我們現(xiàn)在還可以把這張票紅字嗎?這個票是7月份的,現(xiàn)在都9月份了,之前是電子發(fā)票,現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票
老師,我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報(bào)進(jìn)行了修改,改了一個無票收入,改好了以后就出現(xiàn)了一個需要我補(bǔ)繳稅的界面,我返回去把未開票那里改成0,但是找不到那張申報(bào)單了。我們現(xiàn)在這個月已經(jīng)把票補(bǔ)開給客戶了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?謝謝
客戶11月份轉(zhuǎn)款并確認(rèn)了收入,申報(bào)的是未開票收入,11月是小規(guī)模,然后12月我們升級了一般納稅人,現(xiàn)在他們找我們要11月的發(fā)票,我現(xiàn)在是按小規(guī)模的免稅開,還是按現(xiàn)在的一般納稅人開呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人 不是季度報(bào)稅嗎 我們3月份報(bào)完稅了 但是沒有開發(fā)票 現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票 我之前的分錄做的收入沒有應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在要是開發(fā)票賬需要改嗎 還有就是3月份已經(jīng)報(bào)完稅了 季度沒有超過30萬 ,但是申報(bào)納稅時沒有開發(fā)票 那我現(xiàn)在開3月份的發(fā)票對我之前3月份已經(jīng)報(bào)完的納稅申報(bào)有影響嗎 不用更改3月份的季報(bào)吧
老師,我們是小規(guī)模納稅人,9月份開專票10萬,已申報(bào)了,現(xiàn)在要紅沖這張10萬發(fā)票,那就是按正常9月份的正常是收入,就算現(xiàn)在紅沖,也不需要改9月這筆開票收入對吧
老師,上個月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來一個這個提示,應(yīng)該怎樣報(bào)這一條呢?
老師!24年四季度忘計(jì)提所得稅了,申報(bào)的時候按照報(bào)表申報(bào)的,年報(bào)也按照報(bào)表申報(bào)的,25年調(diào)整成未分配利潤,,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報(bào)嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價稅合計(jì)394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補(bǔ)虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個虧損的50萬 要是還沒彌補(bǔ)完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個意思
請問留抵退稅申報(bào)是隨時都可以嗎,今天沒有申報(bào),明天17還能申請嗎
2025年房產(chǎn)稅上半年的稅源信息中,租金收入按半年填報(bào)還是按全年填報(bào)
公司是廠房產(chǎn)權(quán)所有人,現(xiàn)將廠房直接租給其他公司,直接開發(fā)票給他們;或者說將廠房全部租給個人或第三方,再由他們自己出租給別人。這兩種途徑,哪一種交房產(chǎn)稅更?。?/p>
等于做一筆分錄 借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)7581 貸:主營業(yè)務(wù)收入-普票7581? 讓他影響4月的未開票收入?
你好是的,就是這樣子理解。