久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

接受虛開被查補稅,因為跨年啦請問:補交企業(yè)所得稅,計提如何做,是沖以前年度損益或者未分配利潤嗎?補交的增值稅呢?城建。。

2025-06-16 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-16 14:44

你好,是的。所得稅是這樣。 增值稅一般是更正申報,然后進項轉出。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,是的。所得稅是這樣。 增值稅一般是更正申報,然后進項轉出。
2025-06-16
你好,是的,需要通過以前年度損益調整來做,不能做成本的庫存就直接負數(shù)沖減。
2020-12-20
是按原來這筆分錄寫,然后負20
2023-05-22
你好; 你把銷項稅結轉到轉出未交增值稅貸方去; 不然你科目不平; 對的哈; 你報表勾稽關系會有這個差異金額;以前年度損益調整產(chǎn)生的; 對的
2024-01-12
你好,就是因為你調整了以前年度損益調整,才會有這個差異,這個差異可以忽略。
2022-01-13
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×