是的,就是那樣處理的,沒有發(fā)票的金額折舊不能稅前扣除
老師,你好!個稅申報問題!員工員工五月入職。那我六月申報個稅需要給他申報嗎
老師好,請問土地復墾項目開票是開什么類目
老師,收到合伙人交了100萬 實收資本90 給執(zhí)行事務合伙人的管理費10,這10萬不能計實收資本 以后也不返還合伙人 這種情況怎么計分錄 借:銀行存款 貸:實收資本 90 剩下的10萬計啥科目,屬于費用,下個月要付的。下個月付的時候 借:管理費用10 貸:銀行存款10
老師,您好!公司像股東公司借款,和像股東公司的實際控股個人借款,從稅務角度來分析,哪種風險比較低比較好
員工受傷,公司賠償給員工,要做在哪個科目
預付賬款和應付賬款,哪個方向有余額代表對方欠票呢
老師請問下,收回貨款用承兌,貼現(xiàn)后,本來是我們支付費用,但是系統(tǒng)誤操作,變成客戶支付費用,他現(xiàn)在要我們把這個費用轉賬給他,這個要怎么處理比較合規(guī)?麻煩知道的老師回答下感謝
請問這個是什么意思呀?
科研項目試驗期間租賃班車計入那個科目?
你好,老師,前會計忘記做進項稅額留抵分錄,我該怎么補呢?
之前的賬務比較混亂,有的計入在建工程了,有的沒入,賬務處理怎么做呢
現(xiàn)在評估198萬,賬上在建工程有145萬
借:固定資產 貸:在建工程 ? ? ? ?資本公積 評估增值部分
之后按評估的價值折舊就可以,是么
是的,資本公積部分折舊不能稅前扣除
那就是還得按在建工程的部分扣除是么
是的,就是那個意思的
好的,知道了,謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
老師,再問下,如果之前都沒入賬,之后評估的,是不是可以按評估值入賬,計提折舊
是的,就是那樣子的