你好,這個(gè)你他幫你支付的時(shí)候,你們借財(cái)務(wù)費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸其他應(yīng)付款 然后支付其他應(yīng)付就好了。
我公司跟客戶之間有筆款項(xiàng)往來,客戶用票據(jù)在一個(gè)融資平臺(tái),讓我們幫忙貼現(xiàn),然后再轉(zhuǎn)給他,客戶自己支付利息和融資保理費(fèi)用,我這邊收到款以往來款還他了,現(xiàn)在打印回單后,發(fā)現(xiàn)回單收付款都是我們公司的名稱,用途為對(duì)公貸款,老師,這個(gè)我怎么寫分錄做賬呢
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,我們有一個(gè)RD001的項(xiàng)目是自主研發(fā)的,前期研發(fā)費(fèi)用,都是費(fèi)用化了,后期也不準(zhǔn)備資本化,現(xiàn)在有客戶看中了我們這個(gè)項(xiàng)目,給我分次打款,打了100萬了,給我們繼續(xù)這個(gè)項(xiàng)目的開發(fā),后續(xù)的專利還是屬于我們的,我們只是研發(fā)成功后再給他們5年的使用權(quán),現(xiàn)在我想問一下老師,我這個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)在發(fā)生的費(fèi)用,要怎么做賬?客戶打給我們的一百萬,我們要怎么做賬?麻煩有經(jīng)驗(yàn)的老師回答我,謝謝
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,我們有一個(gè)RD001的項(xiàng)目是自主研發(fā)的,前期研發(fā)費(fèi)用,都是費(fèi)用化了,后期也不準(zhǔn)備資本化,現(xiàn)在有客戶看中了我們這個(gè)項(xiàng)目,給我分次打款500萬,給我們繼續(xù)這個(gè)項(xiàng)目的開發(fā),后續(xù)的專利還是屬于我們的,我們只是研發(fā)成功后再給他們5年的使用權(quán),現(xiàn)在我想問一下老師,我這個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)在發(fā)生的費(fèi)用,要怎么做賬?客戶打給我們的500萬,我們要怎么做賬?麻煩有高新企業(yè)的老師回答我,謝謝
老師,請(qǐng)問一下,我單位要支付一筆衛(wèi)生整治服務(wù)費(fèi),由于以前這個(gè)地方不是我單位負(fù)責(zé)的,現(xiàn)在由其他單位移交給我們管理,這筆費(fèi)用由其他單位轉(zhuǎn)給我們來支付。請(qǐng)問老師,收到這個(gè)單位的費(fèi)用怎么入賬?我們把收到的這筆服務(wù)費(fèi)支付給供應(yīng)商又怎么入帳呢?
老師,請(qǐng)問一下,有這樣一個(gè)問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺(tái)付的,中間就有貼現(xiàn)費(fèi),比如收100萬元的貨款,有平臺(tái)貼現(xiàn)費(fèi)10萬,我們實(shí)際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費(fèi)由客戶承擔(dān)5萬,由我們的供應(yīng)商(我們的供應(yīng)商是可以找的)承擔(dān)5萬,10萬的貼現(xiàn)費(fèi)平臺(tái)給我們開了發(fā)票,我們做到財(cái)務(wù)費(fèi)用了,然后貸方是“其他應(yīng)付款”,到時(shí)候客戶承擔(dān)的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應(yīng)商承擔(dān)的5萬我們不會(huì)開發(fā)票,只是從應(yīng)支付的貨款中扣除,那供應(yīng)商的這5萬我們應(yīng)該怎樣做平呢?
購買的車輛,當(dāng)時(shí)無進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在處置需要交什么稅。
哪種個(gè)體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
個(gè)稅ab兩表具體怎么填寫案例
老師這道題是怎么算出來的?
老師,申報(bào)完的納稅記錄在哪里差詢
在公司同意的情況下可以同時(shí)領(lǐng)工資加生育津貼嗎?生育津貼部分扣稅嗎?
老師,我們是個(gè)體戶的餐飲行業(yè),購買煙酒直接對(duì)外銷售,營業(yè)收入是計(jì)算的一天總的收入,也沒有分菜多少錢,酒多少錢,這種購入煙酒時(shí)和收到營業(yè)收入時(shí)怎么做分錄呢
老師 有作業(yè)成本表格嗎 緊固件產(chǎn)品的 關(guān)于 螺絲 螺帽
這題,平時(shí)感覺挺簡(jiǎn)單的,但今天我又軸上了,這個(gè)一年是計(jì)息兩次么?那第一年,半年末的時(shí)候才往里存錢,這是剛存上錢就算半年的利息么?還有第六年,年末剛存上錢也要計(jì)半年的利息么?突然感覺原來會(huì)的題今天又整不會(huì)了
老師,上個(gè)月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
這個(gè)不用開票嗎?
你好,這個(gè)本身你們是收發(fā)票。
但是平臺(tái)扣誰的賬上,發(fā)票就開給誰
你好,那就得對(duì)方開發(fā)票給你們了。
這個(gè)發(fā)票要怎么開呢,關(guān)鍵還是去年的費(fèi)用了
你好,說實(shí)話,對(duì)方?jīng)]有這個(gè)營業(yè)范圍就開不了給你.
按發(fā)生實(shí)際的開,這個(gè)開票正常是按稅務(wù)的來吧
你好,是按實(shí)際的開.
那對(duì)方開利息手續(xù)費(fèi)給我們,可以吧
你好,可以的.操作沒問題.